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老師,我想問一下管理會(huì)計(jì)(中級)證書高中生也能考嗎,它是屬于中級職稱嗎
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2020-02-13
前幾個(gè)月高速通行費(fèi) 全部計(jì)入管理費(fèi)用了 忘記借應(yīng)交稅費(fèi)了 該怎么調(diào)整
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2020-01-16
請問老師,員工出差回來報(bào)銷高鐵票,全額做進(jìn)管理費(fèi)用,不抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎
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2019-11-01
高管借款200萬給公司,通過公賬轉(zhuǎn)到公司賬戶上,然后公司還高管的款200萬,卻不是直接打到高管賬戶上,而是通過A公司過了賬,也是走公賬,再由這家公司轉(zhuǎn)導(dǎo)高管賬戶上,至于轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn) ,那是A公司和高管之間的事情,可是我們公司跟這B家公司沒任何業(yè)務(wù)往來,請問會(huì)產(chǎn)生什么影響?
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2022-01-24
經(jīng)理看賬時(shí)說“餐飲成本過低”,那我要怎么處理修改嗎??
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2020-04-08
老師,如何理解用負(fù)債籌資會(huì)降低代理成本
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2019-07-16
老師你好,監(jiān)理公司的收入和成本包括哪些
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2020-03-18
貨運(yùn)代理公司的成本是什么呢
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2019-11-08
為什么說股票期權(quán)可以降低代理成本以及激勵(lì)成本呢。怎么理解。麻煩舉例
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2020-02-26
老師 我們是化肥農(nóng)藥代理公司,請教一下月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)化肥農(nóng)藥的成本?
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2019-07-02
已知天成公司年初無存貨,2021年生產(chǎn) 甲產(chǎn)品5000件,當(dāng)期全部完工,當(dāng)年銷售4000件,銷售單價(jià)為10元。成本資料如下:直接材料10000元,直接人工5000元,變動(dòng)性制造費(fèi)用5000元,固定性制造費(fèi)用10000元,變動(dòng)銷售費(fèi)用3000元,固定銷售費(fèi)用1000元,變動(dòng)管理費(fèi)用1000元,固定管理費(fèi)用1000元。牙用變動(dòng)成本法計(jì)算下列數(shù)值:(1)產(chǎn)品成本 (2)期間費(fèi)用 (3)期末存貨
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2021-06-25
您好 請問在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成 借:主營收入50000 本年利潤10000 貸:管理費(fèi)用20000 主營成本20000 銷售費(fèi)用10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用10000 這樣子應(yīng)該怎么改? 分開做的話是 借:主營收入50000 貸:本年利潤50000 借:本年利潤60000 貸:管理費(fèi)用20000 主營成本20000 銷售費(fèi)用10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用10000 這樣子嗎?
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2020-04-06
印花稅怎么計(jì)提 ?借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
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2017-10-01
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費(fèi)用480元做了抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--減免稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用(紅字),那么這個(gè)減免稅費(fèi)期末是否結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-12
我家有個(gè)新公司,剛剛成立2個(gè)月,買稅盤的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金;本來打算等有收入的時(shí)候再減免,現(xiàn)在馬上12月就要結(jié)束了,還沒收入,現(xiàn)在需要把這480做一下借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅'-減免稅,貸:管理費(fèi)用?還是等明年有收入再做??
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2019-12-24
營改增以后公司收到的銀行利息是不得交稅呢?還有賬戶管理費(fèi)是不是得增值稅發(fā)票才能入賬呢?回單可以嗎?
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2017-06-08
那收到發(fā)票后為什么不這樣做借:管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅,貸:預(yù)付賬款
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2019-03-04
老師為什么前一個(gè)題中是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅而這個(gè)題中就是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
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2021-08-18
上個(gè)月開的發(fā)票是10萬元版的,開了五張發(fā)票,金額是445881.48元,稅額是13376.46元但是對方說我們名稱開錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅重新開了,我們?nèi)ザ惥指牧丝梢蚤_百萬版的發(fā)票了,但是開出來現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有445881.50元,稅額是13376.44元,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表上應(yīng)交的增值稅是619400.47元,我賬上是619400.45元,差了0.02元,我可以做 借:管理費(fèi)用-其他 0.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.02這個(gè)我要怎么給它調(diào)平?
1/584
2017-08-10
老師我沒認(rèn)證就把發(fā)票的稅做上去了,,是做借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)/銀?,F(xiàn)在有什么辦法補(bǔ)救?
1/561
2016-08-04