
公司產(chǎn)生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款)還是(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)?
答: 您好,請問你們是一般納稅人嗎
那收到發(fā)票后為什么不這樣做借:管理費用,應(yīng)交增值稅,貸:預(yù)付賬款
答: 發(fā)票開的是一個月嗎,還是啥情況,你收到發(fā)票上面寫啥
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??

