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公司屬于那種先暫估入賬預(yù)交稅款方式,上個(gè)季度多預(yù)交了一部分,涉及到跨年,多出來(lái)的那部分明年申報(bào)的時(shí)候還可以沖減嗎
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2018-12-26
老師,公司買(mǎi)了4月份收到一批貨但是貨沒(méi)有齊,所以我們也沒(méi)有付錢(qián),對(duì)方也就沒(méi)有給我們看進(jìn)項(xiàng)票,這7月份了老板他們談好了,對(duì)方補(bǔ)齊差我們的貨并給我們開(kāi)具專(zhuān)票,但是在這期間存貨已經(jīng)暫估入庫(kù),并開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)了。這就造成了,銷(xiāo)項(xiàng)票的時(shí)期比進(jìn)項(xiàng)票的日期早很多?這可以抵扣嗎?
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2015-07-26
上月暫估入賬的商品本月辦理入庫(kù)如何用電算化做帳
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2015-11-02
暫估入賬,不管到?jīng)]有到發(fā)票都要紅沖嗎沒(méi)有到發(fā)票的可以 不可以等到了發(fā)票的那個(gè)月再紅沖然后做正確的分錄呢
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2017-08-08
如果存在暫估材料 匯算清繳怎么調(diào)增 要調(diào)報(bào)表?
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2018-04-08
老師好,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)評(píng)估表上評(píng)估價(jià)值比賬面價(jià)值小 按哪個(gè)數(shù)字入賬啊 還是做借:固定資產(chǎn)(賬面價(jià)值)貸實(shí)收資本(評(píng)估價(jià)值)貸:累計(jì)折舊差額 是這樣做嗎?
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2016-04-14
母公司以土地的形式注資子公司,以買(mǎi)進(jìn)土地評(píng)估價(jià)轉(zhuǎn)讓給子公司,請(qǐng)問(wèn)子母公司要交什么稅多?
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2020-07-27
11月收到一批產(chǎn)品,未收到發(fā)票,有入庫(kù)單,暫估入賬,11月底給銷(xiāo)售一部分了,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?也是暫估嗎?分錄怎么寫(xiě)
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2019-12-22
會(huì)計(jì)師事務(wù)所,是不是一般做不了資產(chǎn)評(píng)估啊?
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2021-12-20
所得稅匯算清繳交什么稅???做成暫估入庫(kù)不都行了,年初沖回暫估入庫(kù)再做個(gè)暫估入庫(kù),利潤(rùn)不是又成負(fù)數(shù)了?匯算清繳只是個(gè)形式吧!全報(bào)0就行了
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2019-03-27
8月份沖紅暫估入庫(kù)8萬(wàn),銷(xiāo)售了5萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少? 7月份暫估入庫(kù)8萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬(wàn) 8月份沖紅暫估入庫(kù)8萬(wàn),銷(xiāo)售了5萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少?
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2018-09-27
老師,我這有個(gè)企業(yè)2022前以前一直是核定征收,暫估了30多萬(wàn)商品,沒(méi)有收到發(fā)票,一直以暫估的形式掛賬,2022年轉(zhuǎn)為查賬,我這個(gè)賬面暫估怎么處理呢
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2022-05-25
之前暫估款是借:庫(kù)存商品-配件,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品-配件,然后我沖紅暫估是不是這樣做憑證?不會(huì)影響庫(kù)存商品是嗎?
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2019-07-01
你好,老師!我們是商貿(mào)公司,之前暫估的商品和實(shí)際到來(lái)的商品的價(jià)格有變動(dòng)!之前暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我現(xiàn)在沖暫估的時(shí)候需要沖已結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
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2019-07-03
老師 如果是因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存了 就做暫估,但是實(shí)際上 貨根本未收到,不管做不做暫估庫(kù)存里都是沒(méi)貨的啊,做暫估有什么用呢,既不能加也不能銷(xiāo)售
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2022-09-21
老師好!上年度暫估的其他應(yīng)付款,可以直接付給個(gè)人嗎,下其他應(yīng)付款-暫估?去年是核定征收,應(yīng)付個(gè)人的工程款今年初建賬時(shí)掛的其他應(yīng)付款-暫估
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2021-11-16
上個(gè)月暫估費(fèi)用10萬(wàn),這個(gè)月收回上個(gè)月的費(fèi)用發(fā)票1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月沖回暫估是沖多少錢(qián)???是否可以根據(jù)實(shí)際收回的發(fā)票分月沖暫估,年底一次調(diào)整??
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2021-09-17
老師,我們是服務(wù)行業(yè),2019年12月做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估,貸:應(yīng)付賬款。2020年初收到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票,我該如何處理這部分跨年暫估呢?
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)下,我本月想少交所得稅,要暫估成本,我看很多都是只說(shuō)了暫估材料入庫(kù),沒(méi)有看到進(jìn)入成本,是暫估材料之后,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,分錄幫我寫(xiě)下吧
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2019-10-26
18年12月暫估了成本100萬(wàn)。分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款-暫估款100?,F(xiàn)在19年拿了18年60萬(wàn)的發(fā)票想沖暫估款。在19年請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-04-18