亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

小規(guī)模納稅人當月進貨 錢已付 貨已到但對方未開發(fā)票 但貨已銷售了 需要暫估入賬嗎
1/1339
2021-12-07
2甲公司是一 般納稅人以賬面價值300萬元的庫存商品 (增值稅稅率13%稅率,計稅價格500萬元) 和400萬元的貨幣資金購入乙公司60%的股權(quán),從而成為乙公司的母公司。該項股權(quán)購買事項之前,乙公司的股東權(quán)益為1200萬元(其中股本600萬元、資本公積300萬元、盈余公積100萬元、 未分配利潤200萬元), 甲公司股東權(quán)益5000萬元,假定股權(quán)取得日乙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值1250萬元(增值部分是由于固定資產(chǎn)評估價值大于賬面價值而產(chǎn)生的)。不考慮所得稅。 要求:假設(shè)合并前甲、乙公司不是關(guān)聯(lián)方, (1)判斷該合并是屬于同一控制下的企業(yè)合并,還是非同控制下的企業(yè)合并。 (2)編制合并日甲公司取得乙公司股權(quán)的賬務(wù)處理。 (3)調(diào)整子公司資產(chǎn)評估增值報告價值。 (4)編制股權(quán)取得日合并報表 工作底稿中的有關(guān)抵銷分錄(如果涉及合井商譽,只按母公司擁有份額計 量)
1/1558
2020-07-10
所得稅匯算清繳交什么稅?。孔龀蓵汗廊霂觳欢夹辛?,年初沖回暫估入庫再做個暫估入庫,利潤不是又成負數(shù)了?匯算清繳只是個形式吧!全報0就行了
1/329
2019-03-27
8月份沖紅暫估入庫8萬,銷售了5萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少? 7月份暫估入庫8萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬 8月份沖紅暫估入庫8萬,銷售了5萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少?
1/583
2018-09-27
老師,我這有個企業(yè)2022前以前一直是核定征收,暫估了30多萬商品,沒有收到發(fā)票,一直以暫估的形式掛賬,2022年轉(zhuǎn)為查賬,我這個賬面暫估怎么處理呢
1/109
2022-05-25
之前暫估款是借:庫存商品-配件,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-配件,然后我沖紅暫估是不是這樣做憑證?不會影響庫存商品是嗎?
1/844
2019-07-01
你好,老師!我們是商貿(mào)公司,之前暫估的商品和實際到來的商品的價格有變動!之前暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我現(xiàn)在沖暫估的時候需要沖已結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
1/738
2019-07-03
老師 如果是因為沒有庫存了 就做暫估,但是實際上 貨根本未收到,不管做不做暫估庫存里都是沒貨的啊,做暫估有什么用呢,既不能加也不能銷售
3/430
2022-09-21
老師好!上年度暫估的其他應(yīng)付款,可以直接付給個人嗎,下其他應(yīng)付款-暫估?去年是核定征收,應(yīng)付個人的工程款今年初建賬時掛的其他應(yīng)付款-暫估
3/876
2021-11-16
上個月暫估費用10萬,這個月收回上個月的費用發(fā)票1萬,請問這個月沖回暫估是沖多少錢???是否可以根據(jù)實際收回的發(fā)票分月沖暫估,年底一次調(diào)整??
2/825
2021-09-17
老師,我們是服務(wù)行業(yè),2019年12月做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估,貸:應(yīng)付賬款。2020年初收到主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票,我該如何處理這部分跨年暫估呢?
3/1219
2020-08-18
請問下,我本月想少交所得稅,要暫估成本,我看很多都是只說了暫估材料入庫,沒有看到進入成本,是暫估材料之后,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,分錄幫我寫下吧
1/683
2019-10-26
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款-暫估款100?,F(xiàn)在19年拿了18年60萬的發(fā)票想沖暫估款。在19年請問分錄應(yīng)該怎么做。
2/670
2019-04-18
暫估服務(wù)成本可以這么做分錄嗎?方案一 借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 方案二:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:勞務(wù)成本
1/1051
2022-04-13
一般納稅人暫估服務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估款。收到發(fā)票時,可以記借應(yīng)付賬款-暫估款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 貸庫存現(xiàn)金嗎嗎
1/3110
2019-03-03
1、建安行業(yè)暫估成本,分錄里面要寫暫估字樣嗎?比如借:工程施工--材料費(暫估)貸:應(yīng)付賬款--**供應(yīng)商 2、如果幫農(nóng)民工代交個稅,支付工資時怎么做發(fā)錄?
1/1096
2018-02-07
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費銷項 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
1/1111
2019-03-08
公司只有收入,成本都是線下支付,沒有發(fā)票入賬,代賬公司每個月都是暫估成本,沒有沖回。這樣可以嗎?這個暫估成本怎么暫估的,有什么依據(jù)沒有?
2/2171
2021-12-17
17年的的專票,當時抵扣聯(lián)未收到,做了借:費用借:暫估進項稅員工現(xiàn)在都沒有給抵扣聯(lián),我們要把要暫估進項清理掉,直接借:費用貸:暫估進項就可以吧
1/653
2018-08-20
暫估成本時做的分錄是:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 領(lǐng)用時的分錄時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 庫存商品 收回發(fā)票如何做沖暫估的發(fā)票,如果跨年是否影響呢?
1/1015
2017-07-12