亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

收款再發(fā)貨的,做分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這兩筆分錄可以坐在一張記賬憑證上嗎
1/692
2016-12-31
銷售一批貨物,分錄是這樣寫(xiě)嗎 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)嗎
5/699
2018-11-27
是小規(guī)模企業(yè),國(guó)稅代開(kāi)的增值發(fā)票,在開(kāi)票的時(shí)候就把增值稅交了,是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易辦法征收嗎
2/446
2017-07-06
按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)做的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,按照開(kāi)票的金額跟數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那庫(kù)存商品就少了呀!
1/554
2018-09-11
老師,8月份上個(gè)財(cái)務(wù)把一張作廢的普票入賬了,他當(dāng)時(shí)入的是借庫(kù)存現(xiàn)金25850 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25594.06 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)255.94,已結(jié)轉(zhuǎn)收入并裝訂,沒(méi)有成本,只有費(fèi)用,我按她八月底的數(shù)字錄期初,那我如何沖掉她這個(gè)作廢了的發(fā)票呢?麻煩把分錄寫(xiě)下 謝謝。
2/137
2021-10-29
你好比如說(shuō)小王營(yíng)業(yè)款2000現(xiàn)金收到借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這筆錢(qián)微信提現(xiàn)到銀行卡,提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)2怎么做記賬憑證
1/545
2020-07-08
老師,贈(zèng)送給客戶的商品我做了借,營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣有問(wèn)題嗎,還是直接做借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸庫(kù)存商品貸銷項(xiàng)稅
1/446
2020-05-28
老師您好 房屋代理業(yè)務(wù)(一般納稅人)-內(nèi)賬處理。 工程款、 排煙、增容款是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
1/487
2018-11-21
建筑勞務(wù)公司開(kāi)票出去是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 那工程結(jié)算,工程施工,合同毛利等這些科目是什么情況下才用呢
1/851
2017-04-08
圖書(shū)來(lái)款開(kāi)票未出書(shū)當(dāng)時(shí)做帳借銀存貨預(yù)收貸銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在入庫(kù)發(fā)書(shū)了借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,附件是銷貨清單。次月稅務(wù)報(bào)表不報(bào)此收入。這樣對(duì)嗎老師。也就是帳上收入比當(dāng)月開(kāi)票金額多,但是銷項(xiàng)稅額是對(duì)的
4/246
2020-04-10
別人找我們公司退款 我們開(kāi)了紅字發(fā)票 但是稅款已經(jīng)扣除了 稅務(wù)局不退 讓我們下次開(kāi)票的時(shí)候抵扣 我們是小規(guī)模的公司 我借銀行存款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)和 應(yīng)繳增值稅負(fù)數(shù) 對(duì)嗎?
4/573
2016-12-12
管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等不再資金平衡表體現(xiàn)嘛
1/845
2017-05-04
請(qǐng)教一下老師6月2日有筆業(yè)務(wù) 已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6月20收到貨款 又做了筆分錄 借: 銀行存款 貸 :應(yīng)收賬款 7月15 號(hào) 買(mǎi)家又讓我們公司開(kāi)發(fā)票 開(kāi)了發(fā)票后這筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
1/519
2019-07-31
老師,我想問(wèn)下,上個(gè)月的發(fā)票,客戶退回來(lái)重新開(kāi),那我這個(gè)月做賬只能是在開(kāi)票系統(tǒng)沖紅是嗎?那沖紅的這個(gè)發(fā)票我要怎么入賬呢?平時(shí)開(kāi)票寫(xiě)的分錄是 借:應(yīng)收賬款xxx公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~加工費(fèi)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交銷項(xiàng)稅
1/1004
2020-01-10
公司銷售搞活動(dòng),一元購(gòu)成本為6元的商品。是不是這樣做賬,借:銀行存款 1 銷售費(fèi)用5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6?還是要貸方要做銷項(xiàng)稅額?。?/span>
2/702
2017-01-13
老師:我前天提的問(wèn)題,還沒(méi)有解答完,請(qǐng)問(wèn)在收到機(jī)票款時(shí),借:銀行存款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(10000減稅金)貸:應(yīng)交稅費(fèi)(2000的稅金),這筆分錄所要附的原始憑證是銀行10000元回單,和我公司開(kāi)具的2000元機(jī)票代理費(fèi)發(fā)票嗎?
1/486
2019-08-15
貸方工程結(jié)算,是不是就相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀,問(wèn)下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產(chǎn)值給的錢(qián),我都做借:銀行存款。貸:預(yù)收賬款,沒(méi)有確認(rèn)工程結(jié)算和應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷稅額,這樣對(duì)不對(duì),我們公司是今年5月份成立的,根據(jù)合同有好多項(xiàng)目在今年完工,我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)甲方也沒(méi)要,我每月除了個(gè)稅其他都是0申報(bào),這樣對(duì)不對(duì),還是說(shuō)我要把原先的預(yù)收賬款要確認(rèn)下收入,這樣才對(duì)呀。老師我們一直沒(méi)根據(jù)建筑業(yè)增值稅納稅義務(wù)的時(shí)間確定入賬要不要緊的,7月份就收到甲方的錢(qián)了一直沒(méi)交增值稅也沒(méi)開(kāi)票要不要緊呀,假如要交增值稅我在申報(bào)表中怎么填寫(xiě)因?yàn)闆](méi)開(kāi)票怎么填銷售額呀
1/851
2017-12-05
用窩窩收款收錢(qián)有個(gè)消費(fèi)金額和實(shí)收金額比如說(shuō)是6000,結(jié)算金額是5999。寫(xiě)收入得會(huì)計(jì)分錄是不是借:現(xiàn)金5999借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000這樣對(duì)吧?
2/1968
2019-04-10
老師你好,銷售貨物,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到貨款 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 貨款沒(méi)有收滿,一部分支付了裝修公司作為介紹費(fèi) 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣做嗎有沒(méi)有缺少步驟
8/687
2019-06-24
在工作中把應(yīng)收款作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn),這樣在年終結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)也會(huì)包括應(yīng)收貨款,因數(shù)量比較大,那么在提取了盈余公積后,可分配的利潤(rùn)會(huì)比賬面實(shí)際的銀行存款多,這個(gè)利潤(rùn)怎么分配呢?
2/559
2017-03-15