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一套賬內(nèi),產(chǎn)生了兩個不同收入,一個主營業(yè)務收入和一個其他業(yè)務收入。其他業(yè)務成本被我在19年計入主營業(yè)務成本下面了,現(xiàn)在需要調(diào)出來。是需要怎么調(diào)整?。?/span>
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2021-06-28
公司以前的財務把應收回的質(zhì)保金(以前年度的賬)做成:其他應收款,我想把錯賬調(diào)成:應收賬款,但是應收賬款增加卻不增加主營業(yè)務收入,這樣會不會有稅務風險?
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2023-07-20
4S店銷售汽車一輛,收到客戶汽車款10萬,收到價外費用按揭費5000元,代收上牌工本費130元,分別寫出收款分錄及收入分錄,收入科目必須寫出2級科目 分錄應該是 1、借 銀行存款10 貸 主營業(yè)務收入-汽車銷售收入 8.85 應交稅費-應交增值稅(銷項)1.15 2、借 銀行存款 5000 貸 應收賬款 5000 3、借 銀行存款 130 貸 其他應收款-代收工本費130
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2021-09-07
在某網(wǎng)銷售商品 下調(diào)價格 使收回款項小于原 本出庫應收款 我理解的是,借:應收賬款(原本沒降價之前的價格) 貸:主營業(yè)務收入-- 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 回款后 借:銀行存款(實際回款金額) 財務費用(折扣部分) 貸:應收賬款 老師 是這樣嗎
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2021-03-12
老師,建筑施工企業(yè),我看以前的會計是這樣做賬的:按施工產(chǎn)值報量時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項。等開發(fā)票了,就把應收賬款轉(zhuǎn)進其他應收款里,分錄是,借:其他應收款 貸:應收賬款 然后借:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項 貸:應交稅費-應交增值稅。問題1:不明白為什么要轉(zhuǎn)進其他應收款里核算,直接在應收賬款核算不行嗎? 問題2.報量時,不是已經(jīng)產(chǎn)生納稅義務了嗎?不是應該直接計入應交稅費-應交增值稅嗎?她放進待轉(zhuǎn)銷項里正確嗎?
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2020-12-17
老師好,A店代收B店的營業(yè)款的會計分錄可不可以直接寫借:其他應收款-A貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅,還是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅,借其他應收款貸應收賬款。還是這兩種都不對
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2024-03-16
銷售商品,借:應收賬款 30 貸:主營業(yè)務收入 27; 應交稅費 3, 結轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務收入27 貸:本年利潤27 但是發(fā)票開多了,發(fā)票已調(diào)整正確數(shù),應該怎么調(diào)整? 沖回重新記賬?還是沖回減少部分?
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2021-08-24
施工企業(yè)開具發(fā)票時的主營業(yè)務收入是除所有稅后嗎
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2015-10-07
老師,我是代帳的,老板開出的兩張發(fā)票,說客戶把錢打到她個人賬戶的,那開發(fā)票時是借計庫存現(xiàn)金貸計主營業(yè)務收入和應交稅費嗎?還是借計應收賬款?
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2016-12-04
我這里有筆業(yè)務現(xiàn)金結算運費117829,油款抵運費20835實際的運費是138661.28.會計分錄:借:庫存現(xiàn)金117829,借:預付賬款20835借:財務費用0.28貸:主營業(yè)務收入138661.28.這樣做分錄可以嗎?
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2017-02-22
就是客戶從這進了一批貨是50000塊錢 客戶把50000塊打過來了以后 還要給客戶返利25000元 這樣該怎么做會計分錄 可不可以做成 借主營業(yè)務收入 貸 銀行存款
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2017-09-25
老師,我們公司是做快遞物流的,開了很多票,金額都不是很大,有些用現(xiàn)金支付的,有些用銀行走賬的,我能不能在入賬的時候,現(xiàn)金的直接就借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 不走應收賬款這個科目了。
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2016-06-12
老師:凡是營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍有的,我能不能都理解成為都是主營業(yè)務收入?
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2016-08-25
老師,請問下,之前會計結算時做:借應收賬款390萬,貸:主營業(yè)務收入和銷項稅額,后收到160萬,又做:借:銀行存款160,貸:主營業(yè)務收入和銷項稅額,結果應收賬款沒減掉,還是欠390,我要怎么補做呢?
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2019-10-24
老師,去年有幾筆賬應該為管理費用服務費,當時接前任會計賬時,有說收到服務費發(fā)票要沖當期收入。當朝做賬時:貸:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 紅字 (收到服務費發(fā)票全額沖收入了,未沖應交稅金) 但是我認為不應該沖收入,應該直接做和管理費用服務費。那我應該怎么調(diào)賬呀?在2020年第一季度調(diào)怎么調(diào)?
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2020-04-18
開對方公司開了發(fā)票,收的現(xiàn)金是記 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費嗎
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2016-12-22
超市上的積分可以換商品,做分錄是借:遞延資產(chǎn)。 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金,我想問的是遞延資產(chǎn)最后轉(zhuǎn)到什么科目是本年利潤嗎?
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2017-11-21
公司銷售一批貨物給A企業(yè),發(fā)生應收賬款6900元,A企業(yè)的法人通過他的個人卡匯款到我公司對公賬戶上,做賬的時候,可以直接做 借:應收賬款-A公司6900 貸:主營業(yè)務收入5897.44 應交稅金-銷項稅1002.56 嗎?要不要再補什么手續(xù)?
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2017-02-09
銀行收到一筆10萬的款項。是客戶充值到我們平臺的錢。 我們分錄是 借:銀行存款。貸:主營業(yè)務收入 應繳增值稅然后。商家把其中的8萬取走。我們只剩2萬。 這個分錄該怎樣寫。 我們面對的商家都是個人。不會給我們開票
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2017-09-11
老師您好,商貿(mào)公司銷售商品,該商品為免稅產(chǎn)品,發(fā)票已開,商品發(fā)出,款已收到,分錄是這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅—銷項稅
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2015-12-30