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超市上的積分可以換商品,做分錄是借:遞延資產(chǎn)。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金,我想問(wèn)的是遞延資產(chǎn)最后轉(zhuǎn)到什么科目是本年利潤(rùn)嗎?
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2017-11-21
公司銷售一批貨物給A企業(yè),發(fā)生應(yīng)收賬款6900元,A企業(yè)的法人通過(guò)他的個(gè)人卡匯款到我公司對(duì)公賬戶上,做賬的時(shí)候,可以直接做 借:應(yīng)收賬款-A公司6900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5897.44 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅1002.56 嗎?要不要再補(bǔ)什么手續(xù)?
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2017-02-09
銀行收到一筆10萬(wàn)的款項(xiàng)。是客戶充值到我們平臺(tái)的錢。 我們分錄是 借:銀行存款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳增值稅然后。商家把其中的8萬(wàn)取走。我們只剩2萬(wàn)。 這個(gè)分錄該怎樣寫。 我們面對(duì)的商家都是個(gè)人。不會(huì)給我們開(kāi)票
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2017-09-11
老師您好,商貿(mào)公司銷售商品,該商品為免稅產(chǎn)品,發(fā)票已開(kāi),商品發(fā)出,款已收到,分錄是這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅
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2015-12-30
2017.12月銷售商品,借方:應(yīng)收賬款117 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 銷項(xiàng) 17,借方:成本 80貸方:庫(kù)存商品 80 18年3月做賬:借方:以前年度調(diào)整損益 100 貸方:應(yīng)收賬款 100 借方:庫(kù)存商品 80 貸方:以前年度調(diào)整損益 80 ,做17年匯算清繳時(shí)是調(diào)減應(yīng)納稅所得20嗎
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2018-04-03
這個(gè)月20號(hào)開(kāi)的發(fā)票,我的款20號(hào)還沒(méi)有收到,是這個(gè)月27號(hào)才收到,我可不可以在20號(hào)就把憑證做成借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款
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2018-07-30
老師,你好。我們公司是新成立的文化公司。業(yè)務(wù)是被品牌授權(quán)后,進(jìn)行展會(huì),那我們前期投入的廣告費(fèi)用、裝修費(fèi)用是應(yīng)該放在營(yíng)業(yè)費(fèi)用里嗎?展會(huì)門票收入是否可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入內(nèi)?
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2020-01-08
老師,這個(gè)例題如果李沒(méi)開(kāi)票,可以按下面處理嗎 借:銀行存款10600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付賬款-李 付給李時(shí), 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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2019-11-02
①開(kāi)了張票3320給對(duì)方,借:應(yīng)收賬款3320,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3223.30,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅96.70。②然后對(duì)方付了兩個(gè)3320,也就是6640。借:銀行存款6640,貸:應(yīng)收賬款6640。③然后后面又退了3320給對(duì)方,退的這一筆分錄該怎么體現(xiàn)
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2017-05-22
2018年的會(huì)計(jì)記賬是借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅。但是其實(shí)它后面是銀行收款的,那我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
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2019-04-19
老師,我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬報(bào)表,我們公司與另外一個(gè)公司簽到合同做畫冊(cè),畫冊(cè)的款項(xiàng)本來(lái)是6萬(wàn)元,但是對(duì)方要求我們開(kāi)8萬(wàn)元的發(fā)票給他們,他們也打了8元在我們對(duì)公賬戶上,對(duì)方要求我們?cè)儆邪帜莾扇f(wàn)元錢轉(zhuǎn)給他,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有6萬(wàn)元,那兩萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄我該怎么寫?
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2016-06-10
老師小規(guī)模的增值稅怎么計(jì)提呀?收入時(shí)做了如下分錄,借:銀行,貨:應(yīng)交增值稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不是不用再另外計(jì)提了,交稅時(shí)直接做分錄,借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行,這樣就行了嗎
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2021-07-13
老師你好,剛問(wèn)到減免稅額前期計(jì)提的問(wèn)題,現(xiàn)在調(diào)賬是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣子做嗎?
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2016-11-09
回款回單和銷售發(fā)票粘貼到一起,直接借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 可以嗎?
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2021-07-09
普票不夠30萬(wàn)元時(shí)做科目開(kāi)票時(shí) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,回款 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 ,那回款要不要做稅費(fèi)這塊?
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2019-03-30
老師,請(qǐng)問(wèn),下,我們工廠里的一些圍欄什么的拆除下來(lái)的廢鐵變賣后的收入是不是按我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的稅的繳納增值稅呀?
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2021-08-03
請(qǐng)教老師,本月為公司首月申報(bào)(新企業(yè)),服務(wù)業(yè),一般納稅人,稅率6% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,稅額6 股東報(bào)銷高鐵票不含稅200,稅額18 這抵扣了進(jìn)項(xiàng)之后還有12元的稅額怎么入賬?怎么填報(bào)表? 謝謝
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2020-01-13
比如手機(jī)賣了2000,成本,1800,贈(zèng)送的配件成本50,那這個(gè)分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金2000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000那銷售的時(shí)候分錄怎么寫呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2017-04-09
老師你好,麻煩問(wèn)下有一筆17%未開(kāi)票收入3月份已開(kāi)票,當(dāng)月已做紅沖。(分錄:借應(yīng)收賬款-客戶1080200,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923247.87,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)156952.13紅沖:借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票.-1080200,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-923247.87,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)-156952.13)4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入,我去稅務(wù)申請(qǐng),回來(lái)已做紅沖且重新做賬(分錄:紅沖:借應(yīng)收賬款-客戶-76380,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-65282.05,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)-11097.95,重記:借應(yīng)收賬款-客戶76380,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59380.53(13%)+7931.62(17%),應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)7719.47(13%)+1348.38(17%)紅沖17%:借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-9280,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7931.62,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)-1348.38),借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1080200,應(yīng)收賬款-客戶76380,分錄對(duì)嗎?
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2020-05-27
前會(huì)計(jì)做賬借應(yīng)收賬款-A,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)等,但收款的時(shí)候做成借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-B,現(xiàn)在我更正 借:應(yīng)收賬款-B 貸:應(yīng)收賬款-A可以嗎?
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2020-06-02