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老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應交所得稅199.68借:應交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調整199.68貸:應交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應該怎么做分錄調賬呢?
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2019-11-06
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,埴報第一季度所得稅預交申報表時比如應納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報,第二季度為40萬,還能按優(yōu)惠填報所得稅申報表嗎?如果第三季度又變?yōu)?2萬了,是按所得稅優(yōu)惠填報,還是不按?
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2015-11-19
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊,是應該填30萬元,還是應該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額?
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2021-03-10
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,但是現(xiàn)在報2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報,可以彌補虧損嗎
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2018-04-03
老師你好!請問企業(yè)所得稅第四季度申報表一一15行本期應補退所得稅額是不是應該與該季度借:所得稅費用 金額是一致的?
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2022-01-02
19年1月申報上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會計憑證?
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2019-07-10
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調整科目“ 對方科目 應交稅費-應交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
請問年度所得稅報表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計利潤總額19萬,彌補虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
老師 請問小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算?比例是多少?
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2019-07-17
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報企業(yè)所得稅時我要怎么分開申報?
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2018-01-29
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預繳的稅款包含在19年累計實際已繳納的所得稅稅額嗎?
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2020-07-06
所得稅費用需要12月計提的對吧 。我2022年12月計提的一筆所得稅費用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表 ,減:本年實際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現(xiàn)出來嗎?
1/152
2024-01-09
求高手幫忙 企業(yè)所得稅清算申報表怎么填 在線等 速度
1/573
2015-11-25