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不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對(duì)吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來嗎?
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2024-01-09
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎?
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2020-07-06
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,埴報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表時(shí)比如應(yīng)納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報(bào),第二季度為40萬,還能按優(yōu)惠填報(bào)所得稅申報(bào)表嗎?如果第三季度又變?yōu)?2萬了,是按所得稅優(yōu)惠填報(bào),還是不按?
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2015-11-19
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請(qǐng)問企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬元。(假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
老師 請(qǐng)問小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算?比例是多少?
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2019-07-17
你好,請(qǐng)問季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
是了老師,現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎
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2019-05-27
17年一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損本期數(shù)字怎么填?
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2017-04-07
請(qǐng)問:上年的費(fèi)用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎? 如果做這個(gè)科目,報(bào)季度所得稅時(shí),是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2015-11-16
老師你好,我在申報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
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2020-04-21
老師你好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費(fèi)用 金額是一致的?
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2022-01-02
小規(guī)模企業(yè),第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,用23年的年度虧損彌補(bǔ)了第一季度的利潤,這個(gè)要怎么做憑證,24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面,去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10