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現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
#提問(wèn)#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類 )》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9。現(xiàn)在稅局說(shuō)要改。請(qǐng)問(wèn)怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?麻煩老師了
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2020-07-21
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損得到實(shí)際利潤(rùn)去計(jì)算企業(yè)所得稅,那利潤(rùn)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是不是必須和這個(gè)實(shí)際利潤(rùn)一樣?
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2017-10-31
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、2700萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
老師,本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),直接不用交所得稅了,那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度利潤(rùn)表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提?
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2020-07-09
收到國(guó)稅短信:您單位2016年度個(gè)人的工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅年報(bào)里的工資費(fèi)用支出不一致。請(qǐng)貴單位進(jìn)行自查,并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因?yàn)橹按砉緜€(gè)稅申報(bào)2個(gè)人,做帳做3個(gè)人的工資,所以存在差異,這個(gè)要怎么處理好
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2017-12-28
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬(wàn)元。15年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-10萬(wàn)元。16年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-12萬(wàn)元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤(rùn)20萬(wàn)元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費(fèi)申報(bào)及繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)里嗎?
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2019-10-11
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎?
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2020-07-06
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
企業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來(lái)的?我企業(yè)2016年度虧損了7萬(wàn),2017年度現(xiàn)在虧損了8萬(wàn),合計(jì)虧損了15萬(wàn)?但是之前的老會(huì)計(jì)17年做16年的年報(bào)也沒(méi)有在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2018-03-04
老師,您好,我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
公司是做電梯電梯銷售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
企業(yè)是月度繳交企業(yè)所得稅,第一次網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅,只輸了利潤(rùn)總額,沒(méi)有輸當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
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2015-12-04
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14