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我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
老師,我想請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎?
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2020-05-18
老師,核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎?
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2022-02-09
老師好,第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎,那計(jì)提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
你好,21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出,稅收金額 填寫2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額,那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資,然后在2021年補(bǔ)計(jì)提,導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢,這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào),是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào),應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
老師:請(qǐng)問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎?
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2020-03-29
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
急急急 ,一個(gè)教育培訓(xùn)班,現(xiàn)在要做注銷,從成立一來,一直是零申報(bào),所以資產(chǎn)負(fù)債全是零,現(xiàn)在注銷,大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè),不讓算部填零,還需要填平,所以不會(huì)填,請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)!
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2019-07-03
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
前三季度虧70萬,第四季度想做盈利72萬,全年盈利2萬多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報(bào)按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤(rùn)100萬,當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬,企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬,捐贈(zèng)的1萬可全額扣除對(duì)嗎?
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2020-02-29
老師請(qǐng)教你個(gè)問題!之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒有計(jì)提,都是這個(gè)季度計(jì)提,教上個(gè)月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤(rùn)表上面!這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08