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老師你好!在財(cái)產(chǎn)清查過程中盤盈庫存現(xiàn)金20000元,其中12000元屬于應(yīng)支付給其他其他公司的違約金,剩余盤盈金額無法查明原因,怎么做分錄?謝謝
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2019-07-10
老師們好,其他應(yīng)付款可以調(diào)到其他科目嗎?我們其他應(yīng)付款金額太大,有的是法人自己的款,有的是向個(gè)人借款都掛在其他應(yīng)付款中,無法沖銷。能調(diào)到其他科目嗎?要些什么要求?謝謝
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2018-07-31
帳上有掛著其他應(yīng)付款A(yù)借方余額6萬,其他應(yīng)付B跟C都是貸方余額總金額5.5萬,可以直接做,借其他應(yīng)付款B跟C 5.5萬,貸其他應(yīng)付款A(yù) 5.5萬?
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2019-01-21
金蝶系統(tǒng)里資產(chǎn)負(fù)債表的 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目設(shè)置的公式是多少??想要重分類過的 就是把其他應(yīng)付款的掛了其他應(yīng)收的科目的調(diào)整后的
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2019-01-10
老師,你好,我們是餐飲業(yè),有貢茶和抹茶兩個(gè)品牌,建立兩個(gè)總賬套(總部是虛擬的),每個(gè)品牌又有5個(gè)店,建立10個(gè)分賬套,總共有12個(gè)賬,之前的會(huì)計(jì)做的是總部沒有收入,與店面之間掛的是往來賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,現(xiàn)在要把之前店面的賬做到總賬上,只做一個(gè)賬,請問老師我該怎么做呢?
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2016-11-04
其他應(yīng)付款借方100萬要調(diào)到其他應(yīng)收怎么調(diào)
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2020-08-21
老師,發(fā)票未到,上一個(gè)會(huì)計(jì)把所有的費(fèi)用都做賬了,我10月收到發(fā)票,只有一張發(fā)票。7-10月的所有數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做憑證喃?7-9月費(fèi)用共10000,10月5000沒有計(jì)入費(fèi)用,做的是其他應(yīng)收款-個(gè)人
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2022-11-08
老師請問公司的往來款 做了其他應(yīng)收款 如今發(fā)票已到 做什么科目?
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2022-01-15
老師,你好,我們是餐飲業(yè),有貢茶和抹茶兩個(gè)品牌,建立兩個(gè)總賬套(總部是虛擬的),每個(gè)品牌又有5個(gè)店,建立10個(gè)分賬套,總共有12個(gè)賬,之前的會(huì)計(jì)做的是總部沒有收入,與店面之間掛的是往來賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,現(xiàn)在要把之前店面的賬做到總賬上,只做一個(gè)賬,我該怎么做呢?需要重新建賬嗎?
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2016-11-03
其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用這個(gè)科目的年初數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,請問怎么調(diào)整
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2021-10-04
老師 我保險(xiǎn)費(fèi)用 在其他應(yīng)收款里多了6800,我該怎么沖回呀?
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2021-02-02
請問,母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
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2024-03-04
1.公司支付給對方單位一筆款,用途未列明,暫時(shí)掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)金流怎么選 2.公司收購一家單位的房產(chǎn),撥給對方一筆錢用于對方繳納房產(chǎn)稅等稅費(fèi),現(xiàn)在暫時(shí)掛其他應(yīng)收款可以嗎?我們沒有拿到稅票,估計(jì)是記到對方賬上了,那給他撥錢的時(shí)候現(xiàn)金流怎么選。
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2021-11-11
老師,業(yè)務(wù)費(fèi)幾十萬出去了沒有發(fā)票怎么處理賬務(wù),是一直掛其他應(yīng)收款還是年底直接做業(yè)務(wù)費(fèi)并進(jìn)行調(diào)增?
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2023-08-04
1銷售方代客戶墊的保險(xiǎn)費(fèi)是計(jì)入應(yīng)收款還是其他應(yīng)收款? 2幫客戶代辦的,代墊的保險(xiǎn)費(fèi)是計(jì)入銷售額收入嗎? 3如果不是幫客戶代辦,代墊的,是要計(jì)入銷售額,算成本嗎? 4:代墊和代辦的保險(xiǎn)費(fèi),都是代的,所以不計(jì)入銷售額嗎? 這個(gè)請回答的老師,能給個(gè)準(zhǔn)確的,按順序?qū)?yīng)回答。這么簡單的問題,為什么問了一上午,各有各的答案。還說不清楚。
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2022-07-29
收到客戶15萬,沖應(yīng)收12萬,沖其他應(yīng)收1.5萬,沖其他應(yīng)付6千,還有0.9萬,客戶不給了,怎么做分錄?謝謝
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2019-07-31
老師 您好 我們分公司要注銷了 沒有業(yè)務(wù) 但是成立的時(shí)候總部打給了分公司1000元往來款 現(xiàn)在總部和分公司都相互掛賬了 現(xiàn)在分公司還剩下400多塊錢余額 現(xiàn)在是需要我們把分公司這個(gè)錢先轉(zhuǎn)到總部嗎 可以抵消一部分總部的其他應(yīng)收款 那剩下的那個(gè)錢如何平賬呢
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2025-04-22
老師 銀行摘要備注土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓款 但是之前做賬會(huì)計(jì)做其他應(yīng)收款 到 今年9月滿1年 無發(fā)票的 是我們轉(zhuǎn)人家土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓款 籌建期間 但沒有開工就已經(jīng)付籌建酒水 茶 就已經(jīng)付67000了沒有發(fā)票
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2022-04-01
兩個(gè)公司都是我們的公司,這樣為了走帳方便,來回有資金轉(zhuǎn)款劃款,這樣掛往來款很多帳了,沒問題吧?比如一個(gè)公司打到另一個(gè)公司的款,掛其他應(yīng)付,另一個(gè)掛其他應(yīng)收,這樣沒事吧?能一直掛著嗎?后面附什么單據(jù)嗎
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2017-02-20
老師請問一下,我公司掛靠項(xiàng)目,收到了工程款尾款,但是掛靠人又借了公司的錢,這筆尾款抵了他個(gè)人借的,又要沖應(yīng)收,又要沖其他應(yīng)收款款,怎么才能沖平呢
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2021-03-09