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我在增值稅發(fā)票綜合平臺發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,期末未交增值稅余額在借方是可以抵扣的對嗎
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2016-07-16
棚戶區(qū)改造收到政府購房款怎么入賬呢?要預(yù)繳增值稅、附加稅、土地增值稅嗎?
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2019-06-20
22年已經(jīng)交了增值稅的企業(yè) 跨區(qū)域稅務(wù)局讓預(yù)交增值稅,怎么處理
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2023-05-20
應(yīng)交增值稅未交增值稅余額在貸方,為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么操作
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2020-08-06
請問:增值稅申報(bào)報(bào)表1填寫(開具增值稅發(fā)票這里),我們是外貿(mào)制造業(yè),銷售貨物都是開形式普票 那開具增值稅發(fā)票這里是不用填嗎?
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2022-08-11
公司一套生產(chǎn)設(shè)備需要更換新的電機(jī)。該套生產(chǎn)設(shè)備原價(jià) 540 000元,已計(jì)提折舊180 000元。原電機(jī)的成本21 000元,公司購買新電機(jī)將其更換,新電機(jī)的成本為21 800元,應(yīng)交增值稅2 834元。 那個(gè)舊電機(jī)的賬面價(jià)值怎么算
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2023-10-24
老師您好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,過渡科目什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交增值稅,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出多交增值稅啊 ?
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2022-10-14
老師您好,請問異地分公司在所在地區(qū)預(yù)繳增值稅是不是意味著分公司增值稅發(fā)票的開具和收取都必須是分公司身份,不能直接開母公司發(fā)票、以及由母公司開發(fā)票?(咨詢12366只說了要在所在地預(yù)繳,不太明白具體意思。以及,12366回復(fù):稅務(wù)沒有關(guān)于是否獨(dú)立核算的要求。)
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2019-07-30
建筑單位異地預(yù)繳增值稅及附加稅,假如月底需要繳納增值稅,則剩余部分附加稅怎么算
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2020-06-23
請問 為什么增值稅余額在貸方是負(fù)數(shù)呢? 未交增值稅貸方有余額 到了該繳納增值稅的時(shí)候怎么做賬呢
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2019-07-10
收入3萬以下減免增值稅,在報(bào)稅時(shí)需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
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2017-04-16
老師,請教一下小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填?
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2024-04-09
老師,請問一下在異地預(yù)繳增值稅附加的分錄怎么做?回公司所在地怎么沖減附加稅的分錄?
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2020-01-13
我在9月份做扣繳增值稅,發(fā)現(xiàn)增值稅余額等于0;是要8月份反結(jié)賬增加計(jì)提增值稅嗎? 不然9月份余額不平,只是內(nèi)賬的!
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2019-09-26
老師您好,在預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí)提醒銷售不動產(chǎn)需大于0,不然保存不了,但我們沒有銷售過不動產(chǎn),該怎么操作
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2021-03-25
老師,,快學(xué)商貿(mào)籌建期中,第20號憑證,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,為什么自己開的增值稅發(fā)票減免,代開的增值稅發(fā)票不減免呢?
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2020-04-20
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,上期報(bào)了無票收入,是主表第一行大于2+3行,下期沖無票收入,是不是就是讓第一行小于2+3行,是這樣報(bào)不?老師
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2021-12-24
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 4、計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款老師你好,這是我做分錄的情況,有錯誤么
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2018-05-22
1、購進(jìn)時(shí) 借:庫存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時(shí) 借:銀行存款 90.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會計(jì)分錄這樣做對嗎? ①計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點(diǎn)懵,我做的對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎?
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2019-05-16