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1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進項直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個申報過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報關(guān)單號。我報關(guān)單電子口岸能查到,也報送到稅務(wù)局成功,申報時填的報關(guān)單是18位單號+0+項號,不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報,那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”,我的電腦上個月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認收入么,是不是申請退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進項票,報關(guān)單是三月初的,那我申報出口退稅是不是4月報3月稅的時候才能申報 ?
1/528
2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更,稅務(wù)說變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請了雙號并行后三個月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
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2021-10-11
社保統(tǒng)籌的費用是建築總包公司交還是分包的建築勞務(wù)公司繳
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2020-07-22
新辦企業(yè)做跨境電商的零售的,請問需要申請發(fā)票嗎,申請什么發(fā)票,公司之后想要申請出口退稅的
1/985
2018-02-23
擎天出口退稅申報,明細錄入?yún)R率怎么設(shè)置成每月1號匯率,因為我申報時,系統(tǒng)是按當(dāng)天匯率自動帶出的,如果我手動修改明細錄入,那么他的美元金額也跟著改變,怎么辦呢?
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2023-03-14
文老師我想繼續(xù)問一下,你說那備品我們可以再開一張紅字發(fā)票,那這樣做會不會影響到后面出口退稅那里申報?申報時候不是要與海關(guān)的數(shù)據(jù)去想對比么?
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2019-03-19
出口退稅,幾個月前認證得發(fā)票,現(xiàn)在申報時還是發(fā)票在國稅總局無信息怎么辦
1/1070
2020-04-07
第一次退稅,在浦東,要先結(jié)匯對吧報關(guān)單拿到,結(jié)匯完成就可以在海關(guān)進出口平臺申請退稅了是吧結(jié)匯到銀行申請完,信息在外匯平臺就可以查得到了嗎還有開0稅率發(fā)票,美金的,匯率是按哪天結(jié)啊
1/1414
2017-08-08
出口退稅發(fā)票只能勾選退稅勾選才可以退稅嗎,我們現(xiàn)在碰到的問題是201911月份的發(fā)票做出口退稅提示該發(fā)票在總局沒有信息。是不是勾選的問題? 但是我們10月份的發(fā)票選的抵扣勾選做退稅申報發(fā)票信息卻是有信息的,請老師解答
1/1384
2020-02-24
c類企業(yè)申報出口退稅的流程和ab類有什么區(qū)別 需要先準(zhǔn)備材料去稅務(wù)局嗎?需要在報關(guān)單90天內(nèi)完成申報嗎
1/1008
2021-10-12
我是一個外貿(mào)公司 第一次做出口 是關(guān)于出口退稅 這個是報關(guān)單的品名和申報要素 這個是發(fā)票的信息 不知道這樣開發(fā)票的話 品名和規(guī)格型號有沒有問題
2/1632
2019-06-19
老師,請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進項稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
1/1623
2020-07-30
出口退稅企業(yè),進項發(fā)票均作為暫不抵扣處理,現(xiàn)當(dāng)月有份發(fā)票已認證,但對方不小心作廢了,在申報時是否將該發(fā)票作進項轉(zhuǎn)出處理,將發(fā)票分配報稅期,附表二的23欄填寫正數(shù)稅額是嗎?還需要做其他操作嗎?
1/1406
2019-03-06
企業(yè)4月首次申請出口退稅,稅務(wù)局必須要實地核查,但是因為沒有全部收匯,現(xiàn)在不能辦理了,申請沒被稅局通過,等收匯都到賬才能繼續(xù)辦。請問老師,企業(yè)的附加稅在5月需要申報嗎?還是被稅局審批通過的下個月才交?比如我8月重新辦理,當(dāng)月被通過,9月才需要申報附加稅?
3/1624
2022-05-21
老師 我5月、6月、7月都有報關(guān)單 然后每個月按月開對應(yīng)的出口發(fā)票,正常申報增值稅,然后我可以在10月申報一起做退稅申報嘛? 我們是首單
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2025-06-27