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2022年12月份有利潤,前會計把未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到盈余公積,剩下的轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤用于分紅,但是現(xiàn)在也沒有分,掉在應(yīng)付利潤的,資產(chǎn)負債表年末未分配利潤為0,現(xiàn)在匯算清繳,業(yè)務(wù)費調(diào)增,繳納所得稅,資產(chǎn)負債表,未分配利潤為負數(shù) ,需要更正申報嗎?
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2023-05-03
這個簡式會計報表 是指的很簡單的那種合并報表嗎?(直接在表格里加加減減) 其他表格說明試算表是講的復(fù)雜的合并報表嗎? (要用分錄做的)
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2021-03-15
股東分紅,我分錄是,借利潤分配(未分配利潤),貸:其他應(yīng)付款,然后借:其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金,這個分錄對嗎?如果是對的,到科目匯總表的時候,我的利潤分配是在借方,余額也是負數(shù),怎么結(jié)平
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2020-06-05
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個憑證 是不是應(yīng)該是: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 ?
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2018-05-03
合并報表中第二年計提完的固定資產(chǎn)如何編制分錄到第三年如何編制合并分錄?往后還要編制嗎?
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2021-10-13
‘未分配利潤-前期差錯更正’ 這個科目,一般是設(shè)置在‘利潤分配’下作為‘利潤分配’的二級明細科目?還是設(shè)置成‘利潤分配-未分配利潤’下作為這個科目的明細科目?
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2018-03-13
老師您好,財務(wù)報表合并,收入費用是按比例合并還是全額合并?
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2023-06-20
匯算清繳后,調(diào)表不調(diào)賬,那利潤表凈利潤有變化,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的未分配利潤變動后,如何處理?
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2021-05-06
你好,本月按 資負表中上月末“未分配利潤”分紅,分紅后,未分配利潤余額為負數(shù),由于本年利潤在年末才結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何操作 后續(xù)到年終,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可?
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2022-08-29
你好,我有兩個問題。第一個問題是單位有一位員工在22年12月份發(fā)了一次年終獎(22年就只在12月份發(fā)放了一次),23年1月份還可以在發(fā)放一次年終獎嗎?第二個問題是申報年終獎的時候是怎么申報?分開申報,還是合并一起申報?
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2023-01-03
現(xiàn)在年終獎跟工資,到底是怎么申報,跟工資合并一起申報,還是分開報?
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2019-02-24
編制合并報表調(diào)整分錄 抵消分錄的時候 用考慮內(nèi)部交易嗎
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2018-08-25
老師好,買水果看望公司受傷員工,分錄是怎么做的?需要和工資合并交稅嗎?謝謝老師。
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2020-06-29
老師,合并報表這塊,抵消分錄中少數(shù)股東的權(quán)益怎么算呢
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2021-10-29
利潤分配,包括利潤分配-提取法定盈余公積,利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利,利潤分配-未分配利潤,盈余公積,應(yīng)付股利,這些會計科目什么意思?什么時候用。最好說的簡單一點,通俗易懂。
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2021-11-24
下列有關(guān)資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項賬務(wù)處理的表述中,正確的有(? ? )。 A.涉及損益類的,通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算 B.涉及利潤分配調(diào)整的,直接在“利潤分配——未分配利潤”科目核算 C.涉及損益類的,直接調(diào)整相關(guān)會計科目及報表相關(guān)項目 D.無論是否涉及損益和利潤分配,都直接調(diào)整相關(guān)會計科目及報表相關(guān)項目 E.不涉及損益和利潤分配的,直接調(diào)整相關(guān)會計科目及報表相關(guān)項目
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2022-12-08
老師請問一下,是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的科目數(shù)如果分配下去或者說,轉(zhuǎn)成實收資本,是不是未分配利潤這個科目就沒有數(shù)字了
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2021-02-01
老師,問下分公司的財務(wù)報表是匯算清繳的合并申報,還是第四季度就要合并申報
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2025-02-10
資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額是-1102240.05,年初余額是-67362.02,那利潤表凈利潤應(yīng)該是-1034878.03而實際利潤表凈利潤是-1138382.35
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2018-08-11
老師,這是你上次教我這樣做的,現(xiàn)在這個資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤=利潤表里本年累計金額凈利潤+上年未分配利潤_企業(yè)所得稅391.35,這樣才平衡,這樣對嗎?
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2019-04-17