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2017年購入固定資產(chǎn)車輛一臺(tái),當(dāng)時(shí)沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要出售,稅率是多少
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2019-07-15
是委托加工企業(yè),做內(nèi)帳需要計(jì)提增值稅即固定資產(chǎn)折舊嗎
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2017-04-21
老師:累計(jì)折舊提多了,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為負(fù)數(shù),需要紅沖。那是不是就意味著以后不用計(jì)提折舊了?
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2020-07-06
老師,請(qǐng)問下處置固定資產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn))產(chǎn)生的土地增值稅,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目 ?
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2024-02-29
老師 請(qǐng)教一下 這系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表 為什么沒看到累計(jì)折舊 和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值科目哦
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2019-04-16
清理出售固定資產(chǎn)應(yīng)交的稅費(fèi)是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”嗎?此舉和正常的經(jīng)營(yíng)收入一樣嗎?
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2016-06-04
我公司是一般納稅人,處置一批空調(diào),以前沒有進(jìn)固定資產(chǎn)核算,應(yīng)該怎么做賬?怎么開票。我們是生活服務(wù)業(yè),目前免增值稅
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2020-06-18
我公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣。購入固定資產(chǎn),對(duì)方開來增值稅專用發(fā)票,我本月已驗(yàn)證,物品金額426.5,稅額72.5,價(jià)稅合計(jì)499,我的分錄如下: 借:固定資產(chǎn)426.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)72.5 貸:銀行存款 499 固定資產(chǎn)接426.5這個(gè)價(jià)值入賬,我這樣操作對(duì)嗎?
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2014-09-22
我公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣。購入固定資產(chǎn),對(duì)方開來增值稅專用發(fā)票,我本月已驗(yàn)證,物品金額426.5,稅額72.5,價(jià)稅合計(jì)499,我的分錄如下:借:固定資產(chǎn)426.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)72.5 貸:銀行存款 499 固定資產(chǎn)接426.5這個(gè)價(jià)值入賬,我這樣操作對(duì)嗎?
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2014-10-23
48.中原電器公司為一般納稅人,增值稅率為13%.2024年2月發(fā)生與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)款10000元,增值稅為1300元,款項(xiàng)暫欠。(2)支付安裝費(fèi)用1000元,支付安裝人員工資2000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。(3)設(shè)備安裝工程完畢,交付使用。 (4)29日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中,車間固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊為2000元要求:編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
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2024-12-01
由德必碁臺(tái)灣銷售原材料給廈門德必碁生產(chǎn)生產(chǎn)完成後由臺(tái)灣德必碁買回,但由廈門德必碁直接交付臺(tái)灣德必碁海外客戶貨款由客戶支付給臺(tái)灣德必碁,臺(tái)灣德必碁再付款給廈門德必碁這樣的交易模式在金流與物流的實(shí)務(wù)操作方式?原料提供: 廈門德必碁,可以取得由廈門德必碁購入的原材料海關(guān)報(bào)關(guān)文件,可以匯出貨款給臺(tái)灣產(chǎn)品完工後交貨: 由廈門德必碁直接出口運(yùn)往其他國(guó)家,貨款在臺(tái)灣德必碁收款後,匯款給廈門德必碁 這在海關(guān)與銀行端核銷需要注意那些事情??
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2018-06-05
固定資產(chǎn)增加與固定資產(chǎn)盤盈的區(qū)別
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2023-02-25
新增固定資產(chǎn)怎么記賬?記固定基金嗎?
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2022-05-11
外購固定資產(chǎn)和自建固定資產(chǎn)的區(qū)別
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2019-05-04
27.下列各項(xiàng)中,構(gòu)成單位購入不需安裝的固定資產(chǎn)的入賬成本的有()。A.購買價(jià)款B.不可抵扣的增值稅等相關(guān)稅費(fèi)C.交付使用前發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)雜費(fèi)等D.專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)看一下這題為啥是選擇a B C D 為啥選擇B,不可抵扣的增值稅不是單獨(dú)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎,怎么要記入固定資產(chǎn)成本
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2019-03-24
單位轉(zhuǎn)讓舊的設(shè)備開具增票,如何申報(bào)增值稅報(bào)表呢?單位當(dāng)月主營(yíng)收入90萬元,出售舊設(shè)備10萬元,總銷售收入是100萬元,增值稅報(bào)表中的收入如何填寫呢?老師上次說收入是90萬元。固定資產(chǎn)清理是10萬元,這樣申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)就不一致了,如何調(diào)整?還是不理解。。。
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2017-04-11
老師您好!財(cái)務(wù)報(bào)表上的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
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2019-07-23
2017年1月1日以前,A、B兩家公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。A公司于2017年7月1日以其一項(xiàng)固定資產(chǎn)對(duì)B公司投資,取得B公司60%的股份。該固定資產(chǎn)原值4 500萬元,已計(jì)提折舊1 200萬元,已提取減值準(zhǔn)備150萬元,當(dāng)日該固定資產(chǎn)公允價(jià)值為3 750萬元。投資時(shí)B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值及賬面價(jià)值的總額均為6 000萬元。假設(shè)A、B公司合并前雙方采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間均相同。不考慮增值稅等因素。A公司由于該項(xiàng)投資計(jì)入當(dāng)期損益的金額為( )萬元。 老師幫忙寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
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2022-03-23
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還沒有折舊,賣掉了,怎么做賬務(wù)處理?假如賬面原值10000,折舊了4000,賣了7000,具體分錄怎么寫
1/2105
2018-04-08
你好老師,固定資產(chǎn)清理中的銷售收入需要繳納增值稅和附加稅嗎
1/1099
2019-09-03