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老師,補(bǔ)交以前年度增值稅如何計(jì)提呢
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2019-04-19
老師,2024年服務(wù)業(yè)增值稅還加計(jì)扣除嗎?
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2024-01-31
補(bǔ)報(bào)以前年度增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2021-04-14
去年3月的增值稅普票還可以沖紅嗎
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2018-07-17
請(qǐng)問2019年增值稅專票的校驗(yàn)碼在哪里
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2019-07-27
更正18年的增值稅,所得稅申報(bào)怎么辦?
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2018-12-28
老師你好,小規(guī)模年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2018-01-05
本年的應(yīng)交增值稅怎么填?計(jì)算公式是?
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2019-03-18
補(bǔ)繳2019年增值稅,以及滯納金怎么做賬
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2021-05-26
老師,19年增值稅負(fù)和所得稅負(fù)是多少?
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2019-09-05
2024年的增值稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
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2024-02-29
收到往年多繳增值稅退款怎么做分錄
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2018-07-07
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
你好老師: 我們這月適用計(jì)稅有異地預(yù)交的2%增值稅,但銷減進(jìn)是負(fù)數(shù),沒有應(yīng)交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計(jì)稅預(yù)交的增值稅怎么填?稅務(wù)局說預(yù)交的最好當(dāng)月用,可是適用計(jì)稅不用繳納,怎么扣減
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2020-05-07
總公司投資分公司,年底虧損了,總公司怎么做分錄?年底分公司虧損了,總公司怎么做分錄?
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2017-07-24
法人和股東在賬上有墊資,年底沒問題吧?需要清了嗎?還有欠個(gè)人的錢,年底前需要清了嗎
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2018-12-23
公司去年銷項(xiàng)很少,進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的也還剩好多,今年一月份的賬務(wù),有幾百塊的銷項(xiàng)稅,如圖所示。去年未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個(gè)銷項(xiàng)嗎?(填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候去年的進(jìn)項(xiàng)是還在留底抵扣的)
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2019-03-05
舉例:某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元,2020年已經(jīng)退過一次增量留底退稅80萬現(xiàn)在到了2022年3月期末留抵有130萬,請(qǐng)問在4月申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愂嵌嗌伲?/span>
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2022-03-31
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日,上月使用了新的工藝,節(jié)省了原材料的使用量,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過了進(jìn)項(xiàng)稅額,上月底會(huì)計(jì)計(jì)提了一筆增值稅8725.31元,本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師:這條會(huì)計(jì)分錄銀行已經(jīng)扣款,為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底,要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎,還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個(gè)月還有多余,也不需要操作對(duì)吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng),他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅,把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對(duì)吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05