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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-18 11:08

您好 
本年的應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)

????花???? 追問

2019-03-18 11:09

不是按科目余額表來填么?

bamboo老師 解答

2019-03-18 11:13

請問您是問的哪里需要填列的

????花???? 追問

2019-03-18 11:28

火炬年報

bamboo老師 解答

2019-03-18 11:30

高新企業(yè)對吧  
看轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 本年的應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-03-18 11:08:29
一般納稅人嗎? 銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-留抵稅額
2019-01-24 14:55:39
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-08-17 11:13:27
你好,你的應(yīng)納稅額算錯了,銷項減去進項。
2019-02-22 10:26:58
你好,是一般納稅人嗎 按銷項減去進項稅額的差額,在應(yīng)納稅額的時候結(jié)轉(zhuǎn)
2017-04-16 21:45:10
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