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老師,請問一下,就是我們采用差額征稅,我們要報企業(yè)所得稅,是用差額收入去申報還是? 增值稅申報表是按差額申報的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報呀?
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2023-01-09
老師,你好,一般納稅人簡易計稅,預(yù)交有增值稅,在填寫增值稅申報表時,比對不通過(28行分期預(yù)交),這次預(yù)交有印花稅,比對不通過和預(yù)交的印花稅有關(guān)系嗎?
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2020-02-18
問下,增值稅申報表上當(dāng)期進項稅額數(shù)字是不是和我本月的做賬的數(shù)字一致(我這邊進項發(fā)票都是總部認證)??
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2021-11-10
我是個體雙定戶,增值稅申報表上核定銷售額是3萬,但是我7月份已經(jīng)開了3萬多的普通發(fā)票了,這個是要繳納稅款的嗎?
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2019-07-17
老師,增值稅申報表里顯示:在稅務(wù)機關(guān)登記的是服務(wù)?不動產(chǎn)和無行資產(chǎn),我的運輸收入填寫在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列里吧?
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2022-04-09
100萬的服務(wù)費款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項 ,是不是得一次確認收入,暫估成本,在明年得5月30號之年拿到相對應(yīng)得成本發(fā)票。是否可以分期確認收入,但是增值稅申報表填寫得按開票收入填寫,和賬務(wù)得分期確認收入不匹配,不知道這個怎么處理?
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2018-11-26
2月份時單位向供貨商退貨了,因發(fā)票已認證,單位在進行的紅字發(fā)票申請,當(dāng)月增值稅申報表就自動在進項把稅款減掉了,當(dāng)時因沒有退發(fā)未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在發(fā)票才到,發(fā)票還要認證嗎?如果現(xiàn)在認證能出現(xiàn)重復(fù)扣除進項嗎?
1/569
2018-10-10
公司屬于制造業(yè),現(xiàn)在收到物業(yè)公司開來的3%的水費專用發(fā)票,增值稅申報表上應(yīng)該怎么填,
7/2373
2017-06-07
賬上留底的金額多,增值稅申報表的留底少,是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎?一般納稅人,進項前期就對不上
1/422
2022-01-18
老師,這個月調(diào)整了之前的增值稅申報表,所得稅年報,補繳了稅款,就這個月做賬就行吧,還用計提嗎
2/224
2024-07-09
老師,你好,請問我公司開具了經(jīng)營租賃*機械費的收入發(fā)票,在填報增值稅申報表時金額應(yīng)填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
1/2176
2021-09-12
一般納稅人增值稅申報表中\(zhòng)"期末未繳稅額(多繳為負數(shù))“是怎么算出來的呢
1/4590
2017-11-02
小規(guī)模去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時就交了增值稅及附加稅,填寫增值稅申報表的時候,填在哪
1/1716
2019-04-12
出口免稅,是不是所有的進項包括買的固定資產(chǎn)的進項,辦公用的進項等都要轉(zhuǎn)入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額,但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過,現(xiàn)在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦,跨年了
2/1105
2017-03-23
老師,您好,外貿(mào)企業(yè)用于退稅的進項發(fā)票,認證后需要填寫在增值稅申報表中嗎
1/1680
2019-09-20
我們是小微企業(yè),百分三的專票開80918.5,普票開150672,總共231590.5,季度增值稅申報表和購銷合同應(yīng)該怎么填寫?
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2019-07-13
請問老師,一般納稅人打印增值稅申報表存檔時,是只需要打印主表即可還是一套表都要打印
1/2033
2019-01-25
老師,增值稅申報表主表第12欄的進項稅額,是只能放勾選認證過的嗎?還是本期收到的進項發(fā)票總稅額?
1/866
2019-07-30
老師,請問截止到8月份進項稅額是11338000.2申請退稅額是6312429,假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,明年的增值稅申報表表一進項稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢?
1/324
2022-09-06
小微企業(yè)本季度銷售收入為5000元,這個金額是不是免征稅呀?如果是的話,為什么在填制增值稅申報表的時候,未達起征點那一欄數(shù)字無法錄入?
1/832
2018-10-13