2月份時(shí)單位向供貨商退貨了,因發(fā)票已認(rèn)證,單位在進(jìn)行的紅字發(fā)票申請(qǐng),當(dāng)月增值稅申報(bào)表就自動(dòng)在進(jìn)項(xiàng)把稅款減掉了,當(dāng)時(shí)因沒有退發(fā)未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在發(fā)票才到,發(fā)票還要認(rèn)證嗎?如果現(xiàn)在認(rèn)證能出現(xiàn)重復(fù)扣除進(jìn)項(xiàng)嗎?
風(fēng)過無痕
于2018-10-10 15:48 發(fā)布 ??589次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-10 15:52
你好,新發(fā)票認(rèn)證,老的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好
相關(guān)問題討論

您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
2017-09-02 15:13:17

若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04

按紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額。
2017-06-08 16:43:06

你好
9月份需要按正常發(fā)票做銷售分錄
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
填寫在增值稅申報(bào)表的收入欄次
2019-10-08 08:31:17

你在附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫就可以。
2018-12-31 15:48:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
風(fēng)過無痕 追問
2018-10-10 15:57
徐阿富老師 解答
2018-10-10 15:57