收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫?
蒹葭
于2017-09-02 14:33 發(fā)布 ??2088次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-02 15:13
您好,收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
相關(guān)問題討論

您好,收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
2017-09-02 15:13:17

你好,按購(gòu)進(jìn)負(fù)數(shù)處理
按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額申報(bào)
借;應(yīng)付賬款 等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
2017-02-16 14:06:57

收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅
借:銀行存款
貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
增值稅申報(bào)表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。
2020-05-14 10:18:02

你好,這個(gè)不需要額外報(bào)稅及做賬的,提供給銷售方就可以了。
2019-11-29 15:58:20

同學(xué)你好,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人,取得可抵扣的票據(jù),用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則,無此分錄),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。納稅申報(bào)時(shí),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2021-11-11 20:50:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息