
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
申報(bào)增值稅的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)是2萬(含3月開錯重開的0.5萬),轉(zhuǎn)出0.5萬(這個(gè)0.5萬是三月收到的供應(yīng)商的發(fā)票,發(fā)票開成舊稅號了,當(dāng)月勾選認(rèn)證但是申報(bào)增值稅并沒有抵扣) 現(xiàn)在做賬是收到0.5進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出0.5進(jìn)項(xiàng)(紅字發(fā)票),收到新的發(fā)票0.5 但是報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)就顯示1.5萬
答: 顯示是1.5是正確的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)增值稅的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)是2萬(含3月開錯重開的0.5萬),轉(zhuǎn)出0.5萬(這個(gè)0.5萬是三月收到的供應(yīng)商的發(fā)票,發(fā)票開成舊稅號了,當(dāng)月勾選認(rèn)證但是申報(bào)增值稅并沒有抵扣) 現(xiàn)在做賬是收到0.5進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出0.5進(jìn)項(xiàng)(紅字發(fā)票),收到新的發(fā)票0.5 但是報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)就顯示1.5萬111
答: 顯示1.5是正確的。
9月份有向供應(yīng)商申請開具紅字發(fā)票,稅額6323.86,申報(bào)增值稅除了要在B07,20列填相應(yīng)的稅額,還要做什么?
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以直接做借方紅字嗎
增值稅專票已認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應(yīng)商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表

