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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 10:58

你好,是不是這個月需要提示你進項轉(zhuǎn)出。

默默的大地 追問

2021-12-13 11:06

提示了進項稅轉(zhuǎn)出了

默默的大地 追問

2021-12-13 11:06

但是沒做進賬轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-12-13 11:06

這種情況下需要讓你稅務(wù)局給你把退稅勾選改成抵扣券,你現(xiàn)在萬象稅務(wù)局還能給你修改吧?

默默的大地 追問

2021-12-13 11:07

但是沒做轉(zhuǎn)出之后把增值稅報了

郭老師 解答

2021-12-13 11:11

你好,你能強制申報嗎?強制申報的話,你問你稅務(wù)局還能給你修改吧?

默默的大地 追問

2021-12-13 11:12

不能強制申報

郭老師 解答

2021-12-13 11:14

你好不可能的進項轉(zhuǎn)出,有提示你申報不了。
能申報了這不就是強制申報啦。

默默的大地 追問

2021-12-13 11:16

記不清了

默默的大地 追問

2021-12-13 11:18

主要是看到出口退稅里還有這張發(fā)票未核銷

郭老師 解答

2021-12-13 11:18

現(xiàn)在的問題就讓你稅務(wù)局給你修改一下。

郭老師 解答

2021-12-13 11:18

那你稅務(wù)局那邊能不能給你修改了?

默默的大地 追問

2021-12-13 11:18

不能修改了

郭老師 解答

2021-12-13 11:19

不能修改了,你就得進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-12-13 11:20

你們紅沖了正常的出口退稅,里面不會有這個發(fā)票的。

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相關(guān)問題討論
你好,是不是這個月需要提示你進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11
你好,你選擇的退稅勾選,你問一下稅務(wù)局那邊能給你退回來吧?
2021-12-01 09:39:07
"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。   如果這單出口已經(jīng)正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
需要作廢后重新開具正確的銷售形式發(fā)票。免稅的發(fā)票。
2021-03-18 18:38:31
您好,那您三月份也是在免抵退稅欄次用負數(shù)表示
2020-04-11 15:15:35
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