發(fā)票已做出口退稅認證,但是發(fā)票開錯,所以退回,供應(yīng)商已開紅字發(fā)票。在出口退稅里如何處理,增值稅申報表如何處理?
默默的大地
于2021-12-13 10:54 發(fā)布 ??3176次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-13 10:58
你好,是不是這個月需要提示你進項轉(zhuǎn)出。
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你好,是不是這個月需要提示你進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11

你好,你選擇的退稅勾選,你問一下稅務(wù)局那邊能給你退回來吧?
2021-12-01 09:39:07

"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。
如果這單出口已經(jīng)正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10

需要作廢后重新開具正確的銷售形式發(fā)票。免稅的發(fā)票。
2021-03-18 18:38:31

您好,那您三月份也是在免抵退稅欄次用負數(shù)表示
2020-04-11 15:15:35
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