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個(gè)人去國(guó)稅局代開增值稅發(fā)票的綜合稅率是多少 ?能低嗎?
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2018-11-07
您好,國(guó)地稅合并后請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的附加稅在哪里申報(bào)?小規(guī)模在代開增值稅發(fā)票時(shí)銀行已經(jīng)代扣了城建稅了,還用申報(bào)嗎?
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2018-10-24
舊板房拆裝提供勞務(wù),到稅局代開增值稅發(fā)票是3%的稅率嗎?要是勞務(wù)費(fèi)超過(guò)2萬(wàn)元,是不是還要繳附加稅和個(gè)稅?
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2018-09-18
老師,我小規(guī)模代開增值稅發(fā)票能超過(guò)一萬(wàn)嗎
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2019-09-23
閩侯國(guó)稅局可以代開增值稅發(fā)票么
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2015-12-19
勞務(wù)費(fèi)每月6000元個(gè)人代開增值稅發(fā)票59.41元,單位代扣代繳個(gè)稅950.2元,年度匯算時(shí)應(yīng)退多少稅。
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2021-02-19
到稅局代開增值稅發(fā)票54000元,用小規(guī)模納稅開的,未達(dá)起征點(diǎn),可以開嗎
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2017-07-13
個(gè)體戶代開增值稅發(fā)票
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2021-11-17
老師? 我問(wèn)下我公司買了兩輛車,近期沒有收入,如果要認(rèn)證車的發(fā)票,會(huì)形成增值稅留底,但是我先不想讓退,我做賬的時(shí)候可不可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),等到后期再認(rèn)證
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2022-11-03
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0啊?
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報(bào)附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請(qǐng)抵扣?
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導(dǎo)致增值稅有多繳,本季度代開專票沒有繳納增值稅,增值稅用上個(gè)季度的來(lái)抵,請(qǐng)問(wèn)本季度增值稅申報(bào)表抵減的增值稅怎么填寫
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2020-07-01
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
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2021-05-04
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率17%,將持有的面值為32萬(wàn)元的未到期、不帶息銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,取得一批材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5.1萬(wàn)元,其余款項(xiàng)以銀行存款支付。 要求編制甲公司上述交易事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄(稅率17%)
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2019-04-18
增值稅普通發(fā)票如何辦理增版?
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2019-07-08
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn):我當(dāng)期開有專票和普票,普票金額季度未超30萬(wàn),報(bào)增值稅時(shí)是不是只有專票納稅
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2019-10-09
增值稅計(jì)算題 購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。
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2022-04-13
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅,普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅額0.18萬(wàn)元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29