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乙公司出售交易性金融資產(chǎn)的售價(jià)35500000元,賬面余額25800000元,交易性金融資產(chǎn)成本為25500000元。答案上說借:其他貨幣資金—存出投資款35500000貸:交易性金融資產(chǎn)—成本25500000 交易性金融資產(chǎn)—公允價(jià)值變動(dòng)300000 投資收益9700000,我不太理解為什么交易性金融資產(chǎn)里面的公允價(jià)值變動(dòng)貸方,題里售價(jià)355萬高于公允價(jià)值258萬不應(yīng)該記在借方嗎,可能是我理解錯(cuò)了,我想問一下交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)它什么時(shí)候應(yīng)該記在借方,什么時(shí)候應(yīng)該接在貸方
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2022-05-06
核定征收的帳套,營(yíng)業(yè)外收入需要計(jì)入來交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
老師,研究階段的無形資產(chǎn)計(jì)入費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,這一部分年末可以加計(jì)扣除?開發(fā)階段計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-資本化,等項(xiàng)目完成行成無形資產(chǎn),。 再將資本化的轉(zhuǎn)化為無形資產(chǎn),進(jìn)行攤銷,計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,然后再享受加計(jì)扣除嗎?我這個(gè)流程對(duì)不對(duì)呢,麻煩老師解答一下...
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2019-11-07
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入也要算入利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-11
某企業(yè)將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售,售價(jià)為1000萬元。該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為800萬元(其中成本500萬元,公允價(jià)值變動(dòng)300萬元)。假定不考慮增值稅及其他因素,出售時(shí)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為()萬元。
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2019-05-21
我單位有私募基金資質(zhì)的投資公司,目前業(yè)務(wù)涉及到,股票,基金等交易,身份有管理人、也有投資人。外包證券基金平臺(tái)做的業(yè)務(wù)(錢款不經(jīng)我公司)的業(yè)務(wù),但每月納稅申報(bào)表要體現(xiàn)的交易成本(含成本或凈值,還有每月這部分業(yè)務(wù)涉及的增值稅,及減免稅業(yè)務(wù))目前想問,涉及這些業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。看哪位老師解答一下。謝謝!
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2020-03-06
老師好,請(qǐng)問股東投資的實(shí)收資本是300萬.也全部轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶,當(dāng)時(shí)工商注冊(cè)資本是100萬.所以前會(huì)計(jì)把一百萬做到實(shí)收資本,另外的200萬做到其他應(yīng)付款,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整,工商需要變更嗎?
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2020-02-26
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易征收,購(gòu)買用于贈(zèng)送客戶的家電,必須收到專票?如果是,是不是應(yīng)該做: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 贈(zèng)送時(shí): 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 是這樣處理嗎老師???
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2020-04-20
手機(jī)端考試 29:38 51/53 答題卡 不定項(xiàng)選擇題(10.0分) 51甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生與無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月7日,自行研發(fā)一項(xiàng)管理用M非專利技術(shù),用銀行存款支付研究費(fèi)用50000元,其中相關(guān)業(yè)務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為6500元,研究階段的相關(guān)活動(dòng)已結(jié)束。 (2)5月3日,M非專利技術(shù)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段。該階段共發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元、 +小LT1 第1小題 第2小題 第3小題 第4小題 (簡(jiǎn)答題2分)根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,甲企業(yè)支付和結(jié)轉(zhuǎn)研究費(fèi)用的相關(guān)會(huì)計(jì)處理表述正確的是()。 A支付時(shí)記入“研發(fā)支出一資本化支出” B.支付時(shí)記入“研發(fā)支出一費(fèi)用化支出’ C.支付時(shí)記入“管理費(fèi)用” D期末將“研發(fā)支出一費(fèi)用化支出”科目余額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目。 上一題 下一題
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2021-12-24
核定收入征收 為什么要先乘以應(yīng)稅得率10% 再乘以稅率25%
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2020-03-17
對(duì)企業(yè)在銷售商品的同時(shí)授予客戶的獎(jiǎng)勵(lì)積分,下列會(huì)計(jì)處理中,錯(cuò)誤的是( ?。? A.應(yīng)將取得的貨款或應(yīng)收貨款扣除獎(jiǎng)勵(lì)積分分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格部分在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)確認(rèn)為收入 B.取得全部的貨款應(yīng)在獎(jiǎng)勵(lì)積分兌換期滿后確認(rèn)為收入 C.獎(jiǎng)勵(lì)積分分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)應(yīng)確認(rèn)為合同負(fù)債 D.被兌換的獎(jiǎng)勵(lì)積分確認(rèn)為收入的金額應(yīng)當(dāng)以被兌換用于換取獎(jiǎng)勵(lì)的積分?jǐn)?shù)額占預(yù)期將被兌換用于換取獎(jiǎng)勵(lì)的積分總數(shù)的比例為基礎(chǔ)計(jì)算確定
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2024-04-29
對(duì)企業(yè)在銷售商品的同時(shí)授予客戶的獎(jiǎng)勵(lì)積分,下列會(huì)計(jì)處理中,錯(cuò)誤的是( ?。? A.應(yīng)將取得的貨款或應(yīng)收貨款扣除獎(jiǎng)勵(lì)積分分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格部分在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)確認(rèn)為收入 B.取得全部的貨款應(yīng)在獎(jiǎng)勵(lì)積分兌換期滿后確認(rèn)為收入 C.獎(jiǎng)勵(lì)積分分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)應(yīng)確認(rèn)為合同負(fù)債 D.被兌換的獎(jiǎng)勵(lì)積分確認(rèn)為收入的金額應(yīng)當(dāng)以被兌換用于換取獎(jiǎng)勵(lì)的積分?jǐn)?shù)額占預(yù)期將被兌換用于換取獎(jiǎng)勵(lì)的積分總數(shù)的比例為基礎(chǔ)計(jì)算確定
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2024-03-27
企業(yè)與員工 協(xié)商的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 沒有通過勞務(wù)部門調(diào)解 需要交納個(gè)稅嗎?
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2024-10-18
某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)為國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè), 2021 年取得商品銷售收入 5500,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 670 萬元 投資收益中含國(guó)債利息收入 10 萬元;從境外 A 國(guó)全資子公司分回稅后收益 45 萬元, A 國(guó)政府規(guī)定的所得稅稅率為 20%;從境外 B 國(guó)全資子公司分回稅后投資收益 25 萬元, B 國(guó)政府規(guī)定的所得稅稅率為 10%。 計(jì)算該企業(yè)境外所得應(yīng)在我國(guó)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅
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2022-12-28
我公司A委托B公司研發(fā)一種藥品,此項(xiàng)目研發(fā)投資款共1000萬元,A投資80%即800萬 B投資20%即200萬,現(xiàn)個(gè)人C和D與A公司簽訂合作協(xié)議對(duì)此藥品A的投資款800萬重新確定投資比例 A投資400萬,C投資200萬,D投資200萬,請(qǐng)問現(xiàn)在A公司收到C和D公司的藥品研發(fā)投資款各200萬怎么做會(huì)計(jì)分錄,A公司收到C和D的藥品研發(fā)投資款共400萬加上自己的400萬共800萬轉(zhuǎn)賬給B給公司怎么做賬??B公司收到A公司轉(zhuǎn)的800萬后直接開發(fā)票給A公司;A收到C和D的款后能給C和D開發(fā)票嗎???
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2021-06-01
假設(shè)當(dāng)年12月1日,我向甲企業(yè)投資,取得股權(quán)30%,能對(duì)其施加重大影響,確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資并采用權(quán)益法后續(xù)計(jì)量。甲企業(yè)當(dāng)年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000(假設(shè)無內(nèi)部交易、評(píng)估增值等調(diào)整事項(xiàng)),我應(yīng)享有甲企業(yè)當(dāng)年凈利潤(rùn)的份額怎么計(jì)算?回答不一定是算式,可用文字
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2022-03-04
今天我在學(xué)校的網(wǎng)中網(wǎng)里做到一個(gè)出售債券確認(rèn)利息收入增值稅的分錄,是收益的分錄,然后我填了,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓交易性金融資應(yīng)交增值稅貸投資收益 ,查看做題結(jié)果的時(shí)候,只對(duì)了投資收益,借方科目搞不懂是什么
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2019-10-17
外貿(mào)出口企業(yè),2024年年末出口業(yè)務(wù)已經(jīng)停止,正常應(yīng)收外國(guó)客戶款已收匯,無庫(kù)存商品,但是賬面上庫(kù)存商品有233萬,應(yīng)收外國(guó)客戶241萬,這樣應(yīng)該怎么調(diào)平呢?
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2025-03-06
自己生產(chǎn)的商品驗(yàn)收入庫(kù)貸記生產(chǎn)成本,請(qǐng)問如果是外部采購(gòu)的怎么處理?
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2022-03-20
王老師會(huì)計(jì)老師,請(qǐng)問核定征收的帳,只要把收入做好就可以了是嗎?至于費(fèi)用放錯(cuò)科目會(huì)不會(huì)有很大問題?公司增值稅是簡(jiǎn)易征收全部在施工地交。企業(yè)所得稅是核定征收。
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2017-05-31