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那個現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金和可支配的銀行存款,那是不是他們相加就等于貨幣資金
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2020-06-19
請問老師,我們在2021.12裝修600萬已預(yù)付500萬,2022 01月收到100萬發(fā)票,余下的500萬不知道什么時候開。 付款時: 借:預(yù)付賬款500萬 貸:銀行存款500萬 收到發(fā)票 借:長期待攤費用600萬 貸:預(yù)付賬款600 每月待攤時(按租房簽的合同5年攤銷 600/5/12) 借:銷售費用10萬 貸:長期待攤費用10萬 問題:1、以上我的分錄對嗎? 2、我21年匯算的時候待攤的10萬,實際來票是100萬,匯算要調(diào)減90萬嗎?來的發(fā)票100萬怎么做賬?
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2022-01-05
我的賬套里沒有待攤費用這個科目,那我預(yù)付的2018年的展會費用,怎么做分錄才合適。 已讀2017-10-05 10:12:35 回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票計入銷售費用 借;銷售費用 貸;預(yù)付賬款,對方已經(jīng)給我們開完發(fā)票了,只能今年做費用了么?但是我今年廣告費用已經(jīng)超了,我想知道怎樣做分錄
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2017-10-05
中級實務(wù)第十章第二節(jié)借款費用單選32題甲公司于2×16年1月1日發(fā)行四年期一次還本付息的公司債券,債券面值1 000 000元 2 016.1.1 攤余成本 1000000- 34750 = 965250 2016.12.31 借:應(yīng)付利息 50000 貸:銀行存款 50000 借:財務(wù)費用 57915 貸:應(yīng)付利息 50000 應(yīng)付債券-利息調(diào)整 7915 2017.01.01 攤余成本 攤余成本 = 965250 +7915= 973165 2017.12.31 財務(wù)費用= 973165 *0.06 = 58389.9 和參考答案有點出入,求解答
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2019-09-18
老師,請問每個月對公付款出去,是否都要做2筆分錄呢?先以銀行付款回單入賬借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 ,再以發(fā)票入賬 借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 ?
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2016-12-13
支付了一筆相關(guān)招聘費用達(dá)10萬,如果不直接入費用,分4個月待攤,現(xiàn)在待攤費用科目已經(jīng)取消,用預(yù)付賬款科目代替,會計分錄這樣寫嘛,支付的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,分?jǐn)偟臅r候 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,從本月開始攤銷還是從次月開始攤銷
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2016-07-06
購進(jìn)一臺設(shè)備,價款20000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅款2600元,運雜費5400元,全部用銀行存款支付,設(shè)備已投入使用。
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2021-12-03
一)熟悉會計記賬程序的基本步驟。 資料:1.ABC公司2×20年3月有關(guān)賬戶的期初余額如下:庫存現(xiàn)金 1400元 銀行存款 24000元 應(yīng)收賬款 5000元 原材料 12000元 固定資產(chǎn) 48 600元 應(yīng)付賬款 10 000元 短期借款 14000元 實收資本 60 000元 盈余公積 7000元 2.ABC公司2×20年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)從銀行提取現(xiàn)金500元,以備零用。 (2)用銀行存款購買材料一批,貨款5500元。 (3)用銀行存款歸還前欠貨款3000元。 (4)國家投入新機(jī)器一臺,價值25000元。 (5)收到購貨單位歸還貨款4400元,存入銀行。 (6)按規(guī)定將多余現(xiàn)金500元,存入銀行。 (7)生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料,價值14500元。 (8)向銀行借入一年期借款70000元,款項已存入銀行。
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2023-05-09
提取庫存現(xiàn)金編制銀行存款付款憑證,庫存現(xiàn)金收款憑證不能作為登記銀行存款日記賬的憑證,這句話我不太了解,為什么不能作為登記銀行存款日記賬的憑證?
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2019-11-29
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
認(rèn)繳制的公司注冊資本未繳齊時,公司向銀行借款產(chǎn)生的利息費用不能稅前扣除,實務(wù)中借銀行存款,貸短期借款;歸還時:借短期借款,財務(wù)費用,貸銀行存款,這個在實務(wù)中都已經(jīng)扣除了,稅法里頭要調(diào)增2倍利息費用嗎?
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2019-11-16
電腦記賬的話,不用登記賬本啦,庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬都可以直接在電腦登記吧,不用再登記賬本了吧
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2018-11-01
用銀行存款買非專利技術(shù)研究開發(fā)用的低值易耗品的費用,應(yīng)該怎么寫分錄
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2022-06-18
請問如果企業(yè)存在預(yù)付賬款,如何在費用科目用T型賬表示一年發(fā)生的費用?
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2019-08-13
老師,那個所得稅費用最后走到哪個科目里了?借所得稅費用貸銀行存款,這樣可以嗎?然后這個所得稅費用在借方,怎么給他走出去啊?
1/224
2023-08-12
老師,那個所得稅費用最后走到哪個科目里了?借所得稅費用貸銀行存款,這樣可以嗎?然后這個所得稅費用在借方,怎么給他走出去?。?/span>
1/276
2023-08-12
老師您好,有三個問題想請教:①公司銷售回扣給個人,對方不能提供發(fā)票,怎么處理?②如果銷售回扣對準(zhǔn)公司,是不是就根據(jù)銀行 打款,借:銷售費用-傭金,貸:銀行存款。這筆記賬,后邊就附上一張銀行回單即可嗎?③如果公司收到別的公司給的回扣,這筆分錄應(yīng)該怎么做?
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2023-05-03
@樸老師,企業(yè)貸款已當(dāng)月付完利息,當(dāng)月做分錄 借:財務(wù)費用-利息支出 貸:銀行存款,后面才收到銀行開的普通,需要再入賬還是還可以直接付回憑證在那筆分錄就可以了
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2023-09-07
?問一下,公司是去年12月23成立的,然后從成立到12月31日有銀行開戶費等費用650元,銀行日記賬是按實際日期發(fā)生記賬的,但是總帳什么的都是2020年年1月份記的,這就導(dǎo)致,日記帳和總帳中銀行存款科目的本年累計不一樣,余額是一樣的,問一下,我這個怎么處理?
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2020-09-15
老師,出口加工企業(yè),月末調(diào)匯時的科目是借,財務(wù)費用 匯兌損益 貸,銀行存款 外幣 ,還是借,銀行外幣 貸,應(yīng)收
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2020-12-31