老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個點(diǎn)。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

支付了一筆相關(guān)招聘費(fèi)用達(dá)10萬,如果不直接入費(fèi)用,分4個月待攤,現(xiàn)在待攤費(fèi)用科目已經(jīng)取消,用預(yù)付賬款科目代替,會計(jì)分錄這樣寫嘛,支付的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,分?jǐn)偟臅r候 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,從本月開始攤銷還是從次月開始攤銷
答: 你好,雖然取消了,還是有企業(yè)在用這個科目核算這類需要攤銷的費(fèi)用的 在7-10月份攤銷
預(yù)提管理費(fèi)用:會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在取消待攤科目了,做分錄時借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,攤銷時借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款對嗎?
答: 對的 做分錄時借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,攤銷時借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款對
公司場地租賃費(fèi)付了一年的,會計(jì)分錄,當(dāng)月借:管理費(fèi)用租金預(yù)付賬款 貸:銀行存款后面每個月,借:管理費(fèi)用租金貸:預(yù)付賬款
用公賬銀行存款支付餐費(fèi)會計(jì)分錄是不是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:銀行存款
預(yù)交一年的房租費(fèi)會計(jì)分錄支付時借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-租金 對嗎?
公司辦公室重新裝潢,銀行存款預(yù)付了30%預(yù)付款,會計(jì)科目是 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 是等這個工程完成了 款付了 才能記提到管理費(fèi)用-裝潢費(fèi)嗎


鄒老師 解答
2016-07-06 17:26
鄒老師 解答
2016-07-06 17:57