
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;管理費用 貸;預付賬款 ,這個我知道,我都設了二級科目,預付賬款和管理費的二級科目怎么辦
答: 您好!按客戶名稱和費用明細設置二級科目就可以了。
收到房租發(fā)票的時候借:管理費用-房租 預付賬款-待攤費用-房租 貸:銀行存款此處要不要寫二級科目待攤費用,還是可以直接寫預付賬款-房租
答: 可以直接寫預付賬款--房租
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用銀行存款支付受讓發(fā)明專利權(quán)所支付的服務費應該計入管理費用的什么二級科目?分錄怎么做?
答: 同學你好!這個的話 借:管理費用-服務費 ? ? 貸:銀行存款
公司辦公室重新裝潢,銀行存款預付了30%預付款,會計科目是 借 預付賬款 貸銀行存款 是等這個工程完成了 款付了 才能記提到管理費用-裝潢費嗎
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業(yè)提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?


宋生老師 解答
2016-12-16 12:25
宋生老師 解答
2016-12-16 13:27