老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

12月份繳納的一年的房租,是不是應(yīng)該12月份的做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?
答: 如果包含12月份的話,12月就開始平攤。沒包括就在1月開始
請問老師,企業(yè)預(yù)付一年的租金12000元。支付時(shí):借預(yù)付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分?jǐn)倳r(shí),分錄是:借:管理費(fèi)用-租金1000 貸預(yù)付賬款1000是嗎
答: 你好,是的,是這樣處理的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計(jì)提7月的租金,分錄應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸什么呢?
答: 同學(xué)你好 貸預(yù)付賬款

