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上月銷售收入應(yīng)該計(jì)入銀行存款的,錯(cuò)誤計(jì)入庫存現(xiàn)金,怎么調(diào)整
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2019-04-03
老師,購入固定資產(chǎn)一定要銀行存款付不能庫存現(xiàn)金嗎
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2019-07-07
暫估入庫錢已付,如果暫估按不含稅的銷售額暫估,那銀行存款余額就對不上了,怎么辦?借:庫存商品暫估 貸:銀行存款
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2019-10-18
以前年度做錯(cuò)了庫存現(xiàn)金,本來是銀行存款的,怎么調(diào)整
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2019-11-15
上月銷售收入應(yīng)該計(jì)入銀行存款的,錯(cuò)誤計(jì)入庫存現(xiàn)金,怎么調(diào)整
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2019-04-03
老師,為什么12月份的貨幣資金這個(gè)金額呢,我把庫存現(xiàn)金,銀行存款加起來也不對啊
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2019-12-05
公司賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注報(bào)銷 貨款,可以借庫存現(xiàn)金貸銀行存款嗎
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2022-01-16
老師 股東私人賬戶打到對公 是不是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
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2020-03-18
你好老師,公司庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù),銀行存款正數(shù),貨幣資金怎么做呢
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2022-04-05
那個(gè)現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金和可支配的銀行存款,那是不是他們相加就等于貨幣資金
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2020-06-19
公司租房開KTV,里面設(shè)備都有不用買,設(shè)置期初庫存現(xiàn)金銀行存款沒有期初余額。固定資產(chǎn)不入,那我還需要錄入什么?我的思路這樣對嗎?
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2020-06-14
老師,在金馬商貿(mào)公司營業(yè)期支付社保費(fèi)是分錄是 借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 為什么在弘智營業(yè)期支付社保費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 其它應(yīng)付款 貸:銀行存款
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2016-08-08
發(fā)現(xiàn)上一年度的賬做錯(cuò)了,怎么調(diào)整,現(xiàn)在系統(tǒng)分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)4333.5貸:其他應(yīng)收款4000,銀行存款333.5。實(shí)際應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2318.5,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)350,管理費(fèi)用-修理費(fèi)1473.45,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)說191.55,貸:其他應(yīng)收款4000,銀行存款333.5
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2020-02-13
如何取消銀行存款賬戶的結(jié)算類科目
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2022-04-13
銀行存款日記帳,最后一欄填寫過次頁,借方,貸方,結(jié)存金額的合計(jì)也是在最后一欄,還是在倒數(shù)第二欄
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2021-01-20
我公司是基金管理公司,收到所投資的主體按比例分配的專用賬戶的銀行存款結(jié)息,此筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2021-06-10
這個(gè)給刷手的傭金沒有發(fā)票要怎么處理呢,這個(gè)貸銀行存款是公賬里付出去嗎?
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2021-03-12
10. 行政單位按月編制資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)在“銀行存款”項(xiàng)目下增加( )項(xiàng)目。 A. 財(cái)政應(yīng)返還額度 B. 受托代理資產(chǎn) C. 零余額賬戶用款額度 D. 政府儲(chǔ)備物資
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2015-05-09
你好老師,我上個(gè)月購入一批商品,貨到了價(jià)稅合計(jì)425,用銀行存款付了錢,到月底發(fā)票沒到貨到了入庫了,這個(gè)月把這批貨賣了,銷賬發(fā)票也開了,怎么做分錄
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2020-11-21
老師你看看,我的銀行存款是88.58,我看了好半天,不知道哪里做錯(cuò)了
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2021-07-12