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生活服務增值稅加計扣除15%的政策是哪號文件能告訴我嗎?
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2019-11-26
企業(yè)對于財政撥付的??顚S萌绾钨~務處理?借無形資產(chǎn)20萬貸銀行存款20同時借專項應付款20萬貸應付公司20萬。這樣做對嗎?無形資產(chǎn)攤銷能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-12-26
A公司與一家房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議,租金人民幣10萬元,同時代房地產(chǎn)開發(fā)公司繳納了1.2萬元的房產(chǎn)稅。對于代繳的1.2萬元房產(chǎn)稅,A公司經(jīng)理以為取得了繳款書就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除,然而,主管稅務機關卻未予認可。問:稅務機關為什么不允許A公司扣除代繳的稅款?A公司應如何籌劃?
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2020-12-25
老師你好,企業(yè)籌建期間所得稅匯算清繳當期虧損不得計算為虧損,要調(diào)增,那我是要調(diào)增當期所有虧損還是只是調(diào)增有發(fā)票的,因為沒有發(fā)票的費用不能在所得稅前扣除啊,我只能把有發(fā)票的這部分虧損調(diào)增了。第二年盈利了再調(diào)減,是這樣子嗎?
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2021-07-20
如果計提 了工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費在年底沒有花完是不是不能在所得稅前扣除
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2018-01-16
報銷汽油費需要跟員工簽訂私車公用的協(xié)議嗎?拿單位抬頭的汽油費發(fā)票還用交個人所得稅嗎?汽油費企業(yè)所得稅有稅前扣除標準碼
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2016-12-08
我想了解下一個具體的稅收處理問題。 背景:就是某企業(yè)實施遞延薪酬制度后,企業(yè)將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機構管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬元,遞延3年,到期后,實現(xiàn)累計投資收益率15%,即投資收益為15萬元。 問題: 1、關于企業(yè)所得稅:企業(yè)是在3年前計提遞延薪酬時在企業(yè)所得稅前扣除100萬元,還是在實際支付的年度(3年后)進行企業(yè)年金所得稅處理,扣除115萬元? 2、關于員工的個人所得稅:肯定是在3年后實際領取薪酬時才繳納個人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個人所得稅呢?是按100萬元,還是115萬元?
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2022-05-23
1、固定資產(chǎn)轉為以公允價值計量的投資性房地產(chǎn),財務賬面不計提折舊,但折舊在所得稅前是可以抵扣的吧? 2、如果房產(chǎn)初始入賬就是按以公允價值計量的投資性房地產(chǎn),那么折舊還能在所得稅前扣除嗎?
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2019-05-22
系統(tǒng)出具的銷貨清單,未加蓋銷售方發(fā)票專用章,可不可以企業(yè)所得稅前扣除
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2019-01-08
甲公司為居民企業(yè),年度有關財務收支情況如下: 1.銷售商品收入4600萬元,出售一臺設備收入25萬元,轉讓一宗土地使用權收入 450 萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90萬元; 2.稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元,環(huán)保罰款50萬 元,合同違約金2萬元; 3.其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算甲公司年度企業(yè)所得稅應納稅額?
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2020-07-07
A公司與房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議,租金人民幣10萬元,同時代房地產(chǎn)開發(fā)公司繳納了1.2萬元的房產(chǎn)稅,A公司經(jīng)理以為取得了繳款書就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除,然而,主管稅務機關卻未予認可。問:稅務機關為什么不允許A公司扣除代繳的稅款?A公司應如何籌劃?
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2020-02-27
發(fā)票名稱為職工個人的通訊費發(fā)票,在公司報銷,職工個人需要繳納個人所得稅嗎?該費用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-03-02
老師,廣宣費當年可扣除限額100萬。昨年30萬沒有結轉扣除,當年廣宣費80萬。沒有超過100萬。全額扣除。那么昨年沒有結轉扣除的30萬可以全部扣除嘛?當年就有110萬?還是說只能結轉昨年的20萬?
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2021-08-10
公司購買京東的支付機,能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?小規(guī)模納稅人是不是有取得發(fā)票比較好,可以再所得稅前扣除?
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2017-03-10
計入開發(fā)成本下面的開發(fā)間接費里面的利息在項目清算時,是直接結轉成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-07-20
老師您好,分公司借款進行房地產(chǎn)開發(fā),總公司進行擔保,給總公司支付的擔保費可不可以在企業(yè)所得稅前扣除?這個費用我可不可以資本化放到以后扣除?
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2020-05-28
企業(yè)為員工個人負擔的個人所得稅,屬于與生產(chǎn)經(jīng)營活動無關的支出,不得在企業(yè)所得稅前扣除。怎么處理個稅
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2018-09-13
老師,我家是2019年租了兩臺車,租期是五年,一共花了43萬元,我們公司以轉賬的形式付了全款,對方也給我們開具了43萬的發(fā)票,請問我們企業(yè)可以在2019年所得稅匯算清繳時將這部分費用在所得稅前扣除嗎?
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2020-04-25
【案例1】甲公司為居民企業(yè),2022年度有關財務收支情況如下(不考慮其 他因素): (1)銷售商品收入5000萬元,出租一臺設備的租金收入200萬元,轉讓一 宗土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80 萬元; (2)稅收帶納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元,環(huán)保 罰款50萬元,合同違約金支出20萬元; (3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。
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2023-11-29
公司注冊前以法人名義租賃辦公室,付租金12000,只給開了法人個人發(fā)票: 公司注冊下來以后再變更合同: 會計上是否可以這樣做賬,然后這筆錢不做企業(yè)所得稅前扣除, 借 管理費用 -房租 12000 貸 其他應付款 12000 借 其他應付款 12000 貸 銀行存款 12000 (付給法人個人賬戶)
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2022-09-28