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公司所有發(fā)生的職工福利費,都要并入應(yīng)付職工薪酬計算個稅嗎
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2022-04-14
工程款發(fā)票回來了,沖預(yù)付帳款分錄怎么編?
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2018-07-12
老師,您好,請問我們是建筑單位,現(xiàn)在要給包工頭付款用于發(fā)工資,請問怎么做會計分錄?
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2016-04-14
老師,做了這么一筆分錄后,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費就變成負數(shù)了89.73,分錄哪里有問題,要怎么調(diào)整
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2020-12-30
收到的工程款發(fā)票,除了對方提供合同,還需要給付款方提供什么嗎?
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2019-09-25
公司成立半年,老板打款到公司基本戶用來發(fā)工資,這樣做借款處理的吧,借銀行,貸其他應(yīng)付-老板?
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2019-04-08
老師,我們項目建設(shè)廠房辦公樓,工程進度款按實際進度的70支付,我是借在建工程-建筑施工費,貸在建工程-預(yù)付款,這個是要求施工方開票按進度開票還是按進度的70也就是我們付款金額開票?
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2021-06-21
委托外單位加工一批高檔化牧品,按加工合同要求,撥付原材料費 10000元,支付加工費30000元、支付受托方墊付輔助材料款10000元,受托方無同類 新產(chǎn)品,加工完畢收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化妝品。加工稅費以轉(zhuǎn)賬支票付訖。要求作 出該化妝品廠相應(yīng)的會計處理
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2021-11-07
做社保和工資的這個分錄對么?1、 計提社保:借:管理費用-社保844.06 其他應(yīng)收款-個人社保299.15 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1143.21交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1143.21 貸:銀行存款1143.212、 計提工資:借:管理費用-職工工資5884.91 貸:其他應(yīng)收款-個人社保299.15 應(yīng)付職工薪酬-職工工資5585
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2017-08-23
是勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,開票給總包方,總包方幫墊付了民工工資,他們給結(jié)算的時候就把這部分工資扣除了,我們做賬的時候可以做借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸: 應(yīng)收賬款 可以這樣入賬嗎?
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2017-06-23
老師。設(shè)計公司人員工資這么做對嗎。設(shè)計人員工資計提,借:勞務(wù)成本—設(shè)計人員工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本—設(shè)計人員工資。管理人員工資,借:管理費用—工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。
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2019-07-15
單位以公司名義幫員工租宿舍,每月2800,3個月一付,員工每月補貼公司1200,分錄如下:預(yù)付時:借:預(yù)付帳款-XX公司 4800.00其他應(yīng)收款-XX員工 3600.00貸:銀行存款 8400.00員工付給公司補貼款:借:銀行存款 3600.00貸:其他應(yīng)收款-XX員工 3600.00收到發(fā)票時沖帳并攤銷:借:其他應(yīng)付款 4800 貸:預(yù)付帳款-xx公司 4800.00攤銷:借:管理費用-福利費 1600.00 貸:其他應(yīng)付款
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2018-09-20
計提本月工資 代扣社保 代扣公積金 個稅的分錄計提本月工資借:銷售費用—職工薪酬 管理費用—職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資計提代扣社保 代扣公積金 個稅借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資貸:其他應(yīng)付款—員工個人社保其他應(yīng)付款—員工個人公積金應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅發(fā)放工資時 借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸 銀行存款交個稅就是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸 銀行存款交代扣社保以及公積金的時候借 其他應(yīng)付款-員工個人社保 -員工個人住房公積金貸 銀行存款 老師對吧?我這么做對嗎?
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2018-03-02
請教下,單位工資轉(zhuǎn)入代工戶,代工戶負責給職工發(fā)工資,第一個月轉(zhuǎn)入代工戶1000,代工戶發(fā)出去700,第二個月轉(zhuǎn)入700,代工戶發(fā)出去1000,但是賬做錯了,如下: 第一個月: 借:業(yè)務(wù)活動費用1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:其他應(yīng)收款-代工戶1000 借:其他應(yīng)收款-代工戶1000 貸:零余額1000 實際付出去700,300在代工戶躺著 第二個月: 借:業(yè)務(wù)活動費用1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:其他應(yīng)收款-代工戶1000 借:其他應(yīng)收款-代工戶1000 貸:零余額1000 實際只往代工戶轉(zhuǎn)賬700 首月已結(jié)賬,如何調(diào)賬?
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2023-03-02
老板注冊了幾個公司,員工都是在A公司里發(fā)工資,A公司交了一部分員工社保,另外一部分在B公司交,B公司也計提了工資,計提工資的B公司做發(fā)工資的分錄時做成其它應(yīng)付款A(yù)公司,可以嗎?
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2017-03-09
單位所交的社保為什么要記入其他應(yīng)付呢,不是應(yīng)該職工薪酬嗎
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2016-11-07
老師 應(yīng)付職工薪酬二級科目職工福利費 發(fā)生什么事項要走這個科目
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2020-10-16
老師,需要支付款項給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商是個體工商戶,款項直接支付給老板需要提供什么依據(jù)不
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2022-04-02
福利合并工資交個稅比如應(yīng)發(fā)工資5000福利預(yù)付卡2500那就是工資表做7500那他其實實際工資發(fā)扣社保發(fā)放4700還是4700在加上預(yù)付卡的2500嗎
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2020-07-07
老師,你好,我們企業(yè)去年12月計提工資少了,上個會計今年1月份發(fā)放時是沖銷后今年又補提了正確的金額工資,現(xiàn)在是我今年的應(yīng)付職工薪酬貸方多了五千多,那這個匯算清繳時要調(diào)增嗎
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2022-04-20