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送心意

砂老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-12-30 11:20

你好,進項稅做了轉出,福利費就會增加89.73元。
會計分錄如下:
借:管理費用-福利費   690.27
      應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  89.73
貸:庫存現金  780
借:管理費用——福利費  89.23
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出)   89.23

粗心的身影 追問

2020-12-30 11:24

好的,謝謝老師。我調整一下。老師,所有的員工福利費,都是借管理費用福利費,貸應付職工薪酬-職工福利費,借應付職工薪酬-職工福利費,貸庫存現金/銀行存款是嗎

粗心的身影 追問

2020-12-30 12:05

老師,還有一個,就是職工的補貼,分錄是不是借應付職工薪酬-獎金、津貼和補貼,貸庫存現金,需要再過一個職工福利費嗎

砂老師 解答

2020-12-30 13:33

職工的補貼會計分錄如下:

借:管理費用
貸:應付職工薪酬——獎金津貼
借:應付職工薪酬——獎金津貼
貸:銀行存款/庫存現金

粗心的身影 追問

2020-12-31 10:24

這個算是管理費用的福利費,還是工資

砂老師 解答

2020-12-31 10:36

管理費用的福利費,應付職工薪酬是過度科目。

粗心的身影 追問

2020-12-31 11:09

老師,給員工的經濟離職補償金,需要通過對公轉給私人嗎

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相關問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 再支付 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好, 可以的,你的理解很對
2020-10-22 10:34:47
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
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