
給員工發(fā)放福利,分錄應該是借:管理費用―福利費 貸:應付職工薪酬―福利費 借:應付職工薪酬―福利費 貸:現(xiàn)金??
答: 你好,是的,如果是給員工發(fā)放的現(xiàn)金,需要與工資合并繳納個稅。
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
中秋節(jié)發(fā)放福利,應該通過應付職工薪酬-福利費過渡嗎?借‘:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 你好, 可以的,你的理解很對
請老師看我職工福利的分錄對嗎:借 管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費 (摘要寫 提福利費) 發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
員工購福利用品,分錄為“借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬--福利費,借:應付職工薪酬---福利費 貸:現(xiàn)金”, 請問老師,這個福利費,一定得從“應付職工薪酬”過一下嗎?為什么?
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?

