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老師,這個留存收益怎么算的
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2021-08-17
老師你好:《資產(chǎn)負債表》中年初余額和期末余額是不是分別等于《發(fā)生的及余額表》中的那個期初期末?。?/span>
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2020-04-12
請問老師,我們公司要從2月開始入金蝶,期初余額是入1月的期末,還是入以前年度累計的期末余額?
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2022-04-09
存貨采購過程中因不可抗力因素而發(fā)生的凈損失,計入當期損益。不可抗力是自然災害這類的嗎
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2020-04-17
這個題,為啥撤資要減去留存收益呢,是因為180萬里有留存收益么
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2021-03-08
資產(chǎn)負債表里的期初數(shù)和期末數(shù)怎么填
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2019-03-11
期末余額借方和貸方的余額怎么錄期初
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2023-01-16
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應交稅費- 未交增值稅100;(2)借應交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準確嗎。方案2借,應交-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
老師,如果資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額數(shù)和工商年報上的以前年度可結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)不一樣,是以那個為主?
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2020-07-08
資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系是什么。資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末減去起初等于利潤總額還是凈利潤
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2020-01-11
之前原材料有暫估,后面購進后沖暫估,可是沖完暫估數(shù)量還有1萬多,庫存金額卻只有幾十,請問這種情況是哪里出問題了?我核對了沖的數(shù)量和金額都沒錯,是不是問題在單價上?期末結(jié)存單價是怎么算的?期初 本期購入-本期發(fā)出,期末數(shù)為負數(shù)就以次數(shù)量,金額做暫估入賬。次月有購入但是不足沖暫估,那次月的發(fā)出單價和存貨單價分別怎么算呢
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2017-06-16
這里的公允價值變動損益 影響當期損益嗎
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2021-07-03
2019年開了100萬的發(fā)票,庫存商品只有50萬,結(jié)轉(zhuǎn)了90萬的主營成本,出現(xiàn)了庫存商品-40萬后,又虛擬暫估了50萬庫存商品,庫存商品12月期末余額10萬。然后2020年期初又紅沖了19年虛擬的50萬的憑證,期末又重新做虛擬的暫估憑證,每月如此操作,直到發(fā)票湊滿虛擬的金額,請問這么做有什么稅務風險,匯算清繳前要湊齊這50萬的發(fā)票嗎,還是要納稅調(diào)增
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2020-03-13
對于外幣交易,其他權益工具的交易費用在購買的時候計入成本,在期末計算匯兌差額的時候不考慮么?其他債券投資呢
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2022-08-07
按季度申報, 填第一季度的資產(chǎn)負責表應該就是3月的期末數(shù) 損益表應該是本年累計數(shù) 求解答 就是在申報納稅的時候
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2016-04-11
老師我問下你,到月底,制造費用要全部結(jié)轉(zhuǎn)不能有余額,我有30元的制造費用沒結(jié)轉(zhuǎn),這30元的制造費用我可以下個月再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2014-11-11
老師,請問這個貨幣資金期末余額應該怎么算?能否把計算過程給我列出來?我算的不對,還成負數(shù)的了。
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2015-01-24
一直不理解資產(chǎn)負債表中應收 賬款期末數(shù)的公式應收借方余額+預收借方余額,有理解的同學給解釋下
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2014-11-04
請問:我們學堂的真賬實操課程中商貿(mào)企業(yè)籌建期,年終決算期都有財務報表練習,編制利潤表是根據(jù)本月的數(shù)據(jù)來核算,編制資產(chǎn)負債表是要累計的數(shù)據(jù)嗎?我今天編制年終決算期的資產(chǎn)的負債表,我看它的數(shù)據(jù)是籌建期和決算期累計的,就比如貨幣資金=籌建期的庫存現(xiàn)金+籌建期的銀行存款+決算期的庫存現(xiàn)金+決算期的銀行存款,是這樣嗎?
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2015-01-20
老師,今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳補交去年的所得稅4954.38元,會計分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 4954.38 貸:應交稅費-應交所得稅 4954.38 借:應交稅費-應交所得稅 4954.38貸:銀行存款 24954.38 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 4954.38 貸:以前年度損益調(diào)整 4954.38 現(xiàn)在就是資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表凈利潤有差額存在,通過什么方法做平? 請問老師遇到這種情況一般怎么處理? 謝謝
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2022-01-12