亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,未分配利潤和凈利潤差600w,是哪里出錯了
1/349
2022-03-28
凈利潤是未分配利潤期末減去期初數(shù)得來的吧
1/1876
2021-03-10
我們公司融資租賃一個大機器,這個月是最后一期款了,然后因為上個月改稅率了,但是我們按合同支付的金額沒變,所以我們未稅金額多付了對方,我這個月跟人家聯(lián)系說,能不能少付幾十塊錢,這樣賬就能平了,但是人家不愿意,非讓按合同上的總金額來付,但是人家還是給我們開16個點的稅,這樣我們賬不平怎么辦?
1/1048
2018-06-07
賬面有未分配利潤70萬,股東進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原始股價值60萬,現(xiàn)在能不能平價轉(zhuǎn)讓按照60萬簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。這樣是不是就只要交個稅0,印花稅60*萬分之五減半
3/13
2025-02-27
當(dāng)本年凈利潤為-31429元,未分配利潤為27410元,公司想要注銷,還需要繳稅嗎?
1/376
2021-03-15
未分配利潤為正數(shù)是什么意思?我們的凈利潤是負(fù)數(shù)
2/412
2023-04-13
你好,我21年度未交增值稅轉(zhuǎn)出時,多轉(zhuǎn)了,本年度賬務(wù)上怎么處理?
1/845
2022-04-15
老師,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,未交增值稅有個期初數(shù),導(dǎo)致本期結(jié)轉(zhuǎn)時對不上,這個情況怎么處理?
1/565
2019-04-12
我資產(chǎn)負(fù)表不平衡 , 你能給我整理下嗎? 問題是出在了未交稅金上.固定資產(chǎn)是“642333.15”。
1/616
2018-07-09
為什么是用其他應(yīng)付款而不是未確認(rèn)融資費用
4/657
2023-05-05
老師,公司報表凈資產(chǎn)為300萬,其中未分配利潤200萬。想問問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候定價怎么核定會比較節(jié)稅而且稅務(wù)局可以通過?直接做平價轉(zhuǎn)讓是不是專管員會不給?
11/706
2022-06-13
未確認(rèn)融資費用是長期應(yīng)付款的備抵賬戶嗎,為什么
2/3349
2022-06-02
自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤需要交稅嗎?
2/298
2024-12-10
去年利潤虧損了 120多萬 ,我怎么可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的在新的賬套 顯示未分配利潤呢,結(jié)轉(zhuǎn)不過來! 我要把這了虧損的12多萬體現(xiàn)在利潤表中
1/831
2021-04-01
金稅盤可抵扣的是820元,應(yīng)交稅費500,上期已認(rèn)證通過進項是100,上期就登了認(rèn)證100元, 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。 借庫存商品688.24應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24(當(dāng)月認(rèn)證抵扣了) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負(fù)數(shù)) 摘要:減免本期稅費,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
1/469
2015-10-26
耗損借銷售費用-商品損耗貸庫存商品貨貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交-進項稅額轉(zhuǎn)出-----借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營業(yè)外支出-商品損耗;憑證是這樣子說這對嗎
3/1024
2017-03-17
老師我再問下:我月底認(rèn)證進項1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
1/621
2017-01-14
11月收到貨款,12月開發(fā)票給對方,1月份申報增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業(yè)即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳:  借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù): 借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 3、1月份的帳:  借:應(yīng)交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
4/820
2017-01-09
您能幫我解釋一下這個分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
1/567
2021-02-23
請問老師,科目余額表里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的下級科目的關(guān)系是怎么樣的?是銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-銷項稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
1/1298
2020-03-06