5月份開了16%的稅票,沒有做未開票收入,稅局讓調(diào)整申報表,繳滯納金;或者沖紅,再開13%的,還有別的辦法沒
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2019-09-02
未開票收入我按開票做的憑證,而且我是小規(guī)模納稅人,這個季度也不交稅。我計提這個銷項稅該如何處理?
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2020-01-08
問個問題,本月我報稅(有未開票的收入)。如果說下個月對方又要我開票了,怎么辦呢?這樣我是不是交了兩次稅?
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2020-11-30
你好,我問一下,我們有個客戶用私人賬戶轉(zhuǎn)錢轉(zhuǎn)到了我們公賬上,但是沒有開發(fā)票,這個要做未開票收入嗎?
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2018-12-19
企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對賬單多1370元,經(jīng)筆
,發(fā)現(xiàn)有以下達項及錯誤記錄:
(1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入
(2)銀行代付水電費2450元,企業(yè)尚未入賬
(3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價值10420元,尚未送交銀行
(4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬
(5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無誤)劃線更正法
第貨幣責(zé)
【要求】(1)對于上述錯賬,應(yīng)運用何種錯賬更正方法?請說明如何更正錯賬
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2022-04-01
開展經(jīng)營活動,實現(xiàn)一筆經(jīng)營收入2640元,款項尚未收到,數(shù)日后,收到了該項經(jīng)營收入2640元,款項已存入開戶銀行,編寫會計分錄
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2022-03-18
當(dāng)月未購入多少原料,銷售收入低于銷售成本一般從哪些方面核對,
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2017-02-20
本期未發(fā)生其他期間費用,只有一筆利息收入也要紅字計入貸方嗎?
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2018-10-30
12月份購進貨物并銷售,業(yè)務(wù)已完成,只是未收到進項發(fā)票,未開銷項發(fā)票。因當(dāng)月暫估時把進項稅和銷項稅額也算進去了,導(dǎo)致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
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2023-03-01
小規(guī)模納稅人季度收入未達到9萬,免增值稅,增值稅放營業(yè)外收入里,城建稅與教育附加也要放營業(yè)外收入里嗎?
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2018-10-16
小規(guī)模以前年度應(yīng)確認(rèn)的收入計入了預(yù)收賬款并且未確實稅,現(xiàn)在要確認(rèn)收入,是不是通過以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分)
某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有下列未達賬項及錯誤記錄:
1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬;
2)銀行代付水電費 5000 元,企業(yè)尚未入賬;
3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價值20840 元,未送交銀行;
4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬;
5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無誤) 。
要求:( 1)請指出運用何種錯賬更正方法,并說明如何更正錯賬: ( 4 分)
( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2022-04-01
發(fā)現(xiàn)一張18年的購進貨物普票,賬還在未售出,未辦入庫,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
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2020-01-10
未認(rèn)證未抵扣的專用發(fā)票丟失了,如何入賬,稅務(wù)局對此有何具體的政策
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2020-05-13
之前問題未解決,點錯了,他3月份的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方是30.58,他3月的主營業(yè)務(wù)收入是100019,現(xiàn)在在做99000,那他主營業(yè)務(wù)收入不是就搞了。
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2017-06-12
(2)12月31日,銀行收到X客戶第四季度租賃款50,000.00元,公司尚未確認(rèn)該筆租賃收入。(3)12月30日,銀行代扣12月公司的水電費60,000.00元,企業(yè)尚未入賬。
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2020-12-16
增值稅普通發(fā)票的購貨方未填寫,問該發(fā)票可否入賬
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2015-11-10
購買的辦公家具發(fā)票還未到怎么入賬?沒有取得發(fā)票
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2021-07-06
你好,老師,公司是一般納稅人,經(jīng)營是肉類的免稅產(chǎn)品,有如下幾個問題:
1、本月確認(rèn)收入的要怎么填申報增值稅報表?
2、上個月已經(jīng)申報過增值稅以未開票申報的,這個申報期客戶要求又開發(fā)票同時又存在有未開票的收入,我要怎么填申報表?
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2024-02-20
客戶去年預(yù)付全款買貨,發(fā)票已經(jīng)開了確認(rèn)收入,當(dāng)時還有一批貨沒發(fā)前兩天才發(fā)貨,前兩天發(fā)的那批貨我怎么入賬
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2019-08-16
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