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當(dāng)期申報(bào)銷售金額是怎么構(gòu)成的,是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的收入金額,還是開票系統(tǒng)開票的金額,加上統(tǒng)計(jì)的未開票金額總和
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2022-02-07
對(duì)方已開專票,當(dāng)月未抵扣但已經(jīng)計(jì)入成本,把發(fā)票寄回去給對(duì)方跨月沖紅重新開發(fā)票,收到退回的貨款怎么做分錄呢?
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2020-04-14
老師請(qǐng)問我是湖北省住宿行業(yè) 在一月份已經(jīng)開出的專票和普票以及未開票收入是否免稅 應(yīng)該怎么申報(bào) 公司為季報(bào)
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2020-04-21
銷售收入的款項(xiàng)今年尚未收到,那么利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填
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2021-10-17
銷售未完工產(chǎn)品的收入是填預(yù)收賬款的發(fā)生數(shù)還是填期末余額?
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2019-05-21
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的營業(yè)外收入是不是要扣除殘值和未折舊的金額多余的才算營業(yè)外收入
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2017-05-26
老師,我填105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入表,這里填合同金額嗎,確認(rèn)收入了,成本怎么辦
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2020-05-20
12月份購進(jìn)貨物并銷售,業(yè)務(wù)已完成,只是未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未開銷項(xiàng)發(fā)票。因當(dāng)月暫估時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額也算進(jìn)去了,導(dǎo)致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時(shí)已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
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2023-03-01
因涉及稅率變更,本月申報(bào)了未開票收入,如果本月還沒有開票的話,下個(gè)月還能按照變更前的稅率來開嗎?
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2019-04-04
10%的稅率的收入已經(jīng)在2019年4月份確認(rèn),稅款已經(jīng)繳納,未開發(fā)票,但是現(xiàn)在客戶只想要9%的發(fā)票,要怎么處理,
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2021-05-13
5月份開了16%的稅票,沒有做未開票收入,稅局讓調(diào)整申報(bào)表,繳滯納金;或者沖紅,再開13%的,還有別的辦法沒
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2019-09-02
未開票收入我按開票做的憑證,而且我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度也不交稅。我計(jì)提這個(gè)銷項(xiàng)稅該如何處理?
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2020-01-08
問個(gè)問題,本月我報(bào)稅(有未開票的收入)。如果說下個(gè)月對(duì)方又要我開票了,怎么辦呢?這樣我是不是交了兩次稅?
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2020-11-30
你好,我問一下,我們有個(gè)客戶用私人賬戶轉(zhuǎn)錢轉(zhuǎn)到了我們公賬上,但是沒有開發(fā)票,這個(gè)要做未開票收入嗎?
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2018-12-19
某企業(yè)2019年2月28日銀行存款日記賬余額為70500元,銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)賬單余額為127500元,經(jīng)過逐筆校對(duì),發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng)。 1、企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票60000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬.。 2、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票45000元,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬.. 3、企業(yè)銀行代收基企業(yè)購貨款75000元。銀行已收要登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。. 4、銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)3000元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少。但企業(yè)尚未收到銀行付款通知。尚未記賬。 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-10-17
老師,不調(diào)整所得稅申報(bào)的時(shí)候他收入風(fēng)險(xiǎn)提示比對(duì)不過 要是按之前重新開的發(fā)票做到未分配利潤(rùn)的話,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候就是提示收入跟增值稅申報(bào)收入不一致?
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2023-01-11
去年12月30發(fā)票報(bào)銷未入帳,現(xiàn)在12月可以入帳報(bào)銷嗎
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2020-12-08
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
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2019-08-16
收入,銀行收到款, 借,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 還是 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
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2019-09-26
當(dāng)月收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一部分沒有認(rèn)證抵扣,但是庫存商品全部錄入用友財(cái)務(wù)軟件采購入庫單,那么未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月要入賬嗎?是記入哪個(gè)科目?
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2019-02-20