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老師你好 我有兩問題 第一個是客戶交的訂金可以先做到其他應收款嗎 收到尾款以后轉到哪里? 第二個是因為施工需要租了一塊地是放在在建工程還是累計攤銷?可以做成本嗎?
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2020-03-06
一般納稅人,制造業(yè),在建廠房,平時入在建工程,專票稅額入應交稅費,普票稅額入在建工程。 問題1:這部分進項認證抵扣了,算稅負率的時候包括這部分進項嗎? 問題2:因為建廠房是一筆巨大的開支,我有很多進項發(fā)票,平時都可以抵扣掉嗎?那我達不到我這個行業(yè)的稅負率怎么辦?留著暫不抵扣嗎?
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2021-05-17
老師,我想請教個問題,一季度的時候我們根據(jù)工程進度把預付賬款確認了在建工程,當時沒發(fā)票,就按含稅的金額確認的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來了,我是不是需要把進項稅從在建工程里沖出來?借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 藍字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
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2021-04-25
老師,您好,醫(yī)藥公司,2016年拍了塊地,建給公司自用,之前什么勘察費,技術服務費之會計都入了無形資產,不過 到現(xiàn)在都還沒折舊過,我現(xiàn)在想把這個費用轉到在建工程科目,入賬是借:無一形資產 如20萬 應交稅費進項稅額 2800 貸:銀行存款,現(xiàn)在要我更正,把無形資產轉到在建工程,借在建工程 20萬 應交稅費---進項稅額 2800 貸:無形資產20.28萬元,能這樣嗎,這個進項稅已經抵扣了,需要怎樣單獨處理嗎,分錄怎樣做
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2020-12-04
一個工程款 之前的會計 收到普通發(fā)票付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,在結轉固定資產的時候 借:固定資產 貸:在建工程 ,這個工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應付賬款嗎
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2018-02-09
老師,遇到一個考試題目想請教一下:在2號的時候,收到一張材料專票,并且在當日貨款(全款)全付。在3號的時候材料收到入庫。我這個分錄這樣寫對嗎? 2號的時候寫, 借:在途物資 應交增值稅--進項稅額 貸 銀行存款。 3號的材料收到入庫 借:原材料 貸 在途物資
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2020-11-23
剛做一實操題:借入3年長期款建倉庫,年底付息到期還本。最后一期分錄為:借長期借款一一本金 應付利息 財務費用 貨銀行存款。我想問最后一期還息時不計提直接計入財務費用了,是不是以倉庫完工月份為期限計提利息,完工前利息計入在建工程,完工后計入財務費用?
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2017-09-01
老師您好,企業(yè)賬面在建工程借方余額100萬,匯算清繳時從在建工程中調整視同銷售收入6萬(即在建工程借方-6萬),調整視同銷售成本5萬(即在建工程5萬)。企業(yè)賬上將在建工程轉為無形資產100萬,現(xiàn)在填寫表A105080資產折舊攤銷明細表時,無形資產賬載金額填寫100萬,資產計稅基礎填寫多少?
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2022-05-20
老師我們是19年成立的,所以開支都進入在建工程科目,那20209年填寫以前年度投資額,是12月的資產負債表里的資產總額金額還是,實收資本金額?
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2020-04-26
生產型企業(yè)在基建期間有訂單,產生收入,基建工程是全部外包,獲得增值稅發(fā)票,怎樣抵扣基建期間的進項稅,(在建工程進項,設計費,勘測費進項等)
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2019-07-02
材料成本差異賬戶屬于備抵調整賬戶嗎?材料成本差異賬戶,壞賬準備賬戶,在途物資賬戶,累計折舊賬戶,哪些是屬于備抵調整賬戶?
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2019-03-05
安裝固定資產支付的人工薪酬賬務處理:<br>借:在建工程<br> 貸:應付職工薪酬<br><br>請問在實務中怎么核算這里的職工薪酬費,工廠確實會買很多大型機器設備,有時是生產部門的人自己安裝的,工作中我們沒有將這期間他們的工資算入固定資產成本,因為這個也不好核算,難道要將他們的工資細算到多少小時,然后看他們安裝花了多少時間??感覺如果這樣操作很浪費時間
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2022-05-13
單位屬于在建期,所列支出均通過在建工程核算,我單位在建工程—技術費,辦公費95萬元。銀行賬上存款利息收入1萬元。我做賬時,借:在建工程-利息收入 -1萬元 。現(xiàn)在轉固。借:固定資產 94萬元,貸在建工程 94萬元。 請問:財務上,這樣的賬務處理對嗎? 稅務上,1、這1萬元的利息收入是否需要繳納所得稅? 2、稅務上計提折舊扣除的原值應該是95萬,還是94萬,稅務上允許按照哪個數(shù)計提折舊呢?
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2021-12-22
原有一棟閑置樓重新裝修作為總部辦公室,所發(fā)生的費用是不是計入在建工程?現(xiàn)金流量表是計入支付其他與購建固定資產呢?
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2020-05-28
需要安裝的在建工程領用本公司的原材料,購買原材料時有進項稅,領取使用時是否需要做進項稅額轉出?
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2020-05-07
在建工程不動產領用自產庫存商品借:在建工程 貸:庫存商品 應交稅費-應交消費稅那么 在建工程不動產領用外購庫存商品的分錄是什么?
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2018-11-10
【單選題】下列各項中,不應計入營業(yè)外支出的是( )。 A. 支付的合同違約金 B. 發(fā)生的債務重組損失 C. 向慈善機構支付的捐贈款 D. 在建工程建設期間(除自然災害等非正常原因)發(fā)生的工程物資盤虧損失 請問下A項目這里是進入營業(yè)外支出嗎?
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2019-11-15
向丙公司購進800件A牌男襯衣,每件進價80元,計64000元,增值稅8320元,貨稅款共72320元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,采用預付貨款方式,現(xiàn)以存款預付貨稅款共30000元,余款到貨再付清 向乙公司購進的A牌男襯衣到貨450件,已驗收入庫,剩余150件尚未到貨。 這一題會計分錄怎么寫啊,預付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款 購進的時候,借:庫存商品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:預付賬款 余款到貨再付清 ,借:預付賬款,貸:銀行存款" - - - - - - - - - - - - - - - 為什么是庫存商品 不是在途物資
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2022-03-01
老師好,我是新公司5月開業(yè),之前的在建工程發(fā)票好多是后來的,所以,在開業(yè)前必須暫估入賬嗎,開業(yè)后就全部轉做固定資產了是嗎?開辦費用也是一樣的處理嗎
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2021-05-20
A公司承擔小黃的伙食費用,但小黃在B公司吃飯。1月份時A公司轉了小黃1-2月伙食費1600元給B公司,A公司1月的賬務處理為:“(1)借:應付職工薪酬—福利費1600元 貸:銀行存款1600元(2)借:在建工程—福利費1600元 貸:應付職工薪酬—福利費1600元”。2月18日因工作調動小黃費用由C公司承擔,因此B公司將2.18-2.29期間小黃剩余伙食費304元,退回至A公司時。最后A公司再把伙食費304元支付給C公司,那么請問A公司收到B公司退回304元與支付C公司304元應該怎么做賬?(A、B、C三家公司的母公司為同一家)
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2024-03-28