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老師,我們公司是建筑公司,去年買了塊地,建商品房,我看之前的會計,將前期的付施工圖紙設(shè)計費用,付個人包工頭工程費用都計入了在建工程科目,對嗎?
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2022-05-16
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本計價核算,發(fā)出材料采用全月一次加權(quán)平均法計價,20í5年初B材料結(jié)存500千克,實際成本20 000元。 要求:根據(jù)相關(guān)資料,回答下列問題。 1月12日,從外地購入B材料600千克,價款為24 000元,增值稅額為4 080元。雙方商定采用商業(yè)承兌匯票方式支付貨款,付款期限為3個月,材料已驗收入庫。甲公司所做的會計處理,正確的是( )。 A.借:在途物資 24 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 4 080 貸:銀行存款
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2022-10-16
請問老師,題目意思大概是公司購了一臺需要安裝的設(shè)備100000元,款項已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付了,后來安裝時支付了安裝費500元,現(xiàn)金支付的,設(shè)備安裝好了,分錄可以寫成如下這樣不?謝謝 借:在建工程 100000 貸:銀行存款 100000 借:固定資產(chǎn) 100500 貸:在建工程 100000 庫存現(xiàn)金 500
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2020-06-13
老師公司購買設(shè)備,總金額是6943403.04,不含稅價是6144604.46 稅額是798798.58.公司支付了30%預(yù)付款總金額是2083020.91 不含稅價1843381.34 稅額是239639.57。 設(shè)備需要安裝,設(shè)備未到,但是發(fā)票已經(jīng)全部開來了。做分錄是做借:在建工程 6144604.46 應(yīng)交稅費798798.58 貸:應(yīng)付賬款 6943403.04 支付30%做借:應(yīng)付賬款2083020.91 貸:銀行存款2083020.91。 那么這個做財務(wù)報表時是全部做到報表中嗎?還是只做支付的部分呢
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2022-04-02
企業(yè)購入需要安裝的固定資產(chǎn),并開據(jù)了增值發(fā)票,其增值稅進項稅是不是直接通過在建工程科目反應(yīng) 借 在建工程 貸 銀行存款 還是 借在建工程 應(yīng)交稅費――進項稅額 貸 銀行存款
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2016-08-02
老師:地產(chǎn)公司負債表的在建工程和其他應(yīng)付款的期末數(shù)是由哪些數(shù)組成?謝謝
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2015-10-14
王老師,建工筑業(yè)的,開票名稱是:民工工資擔保服務(wù),分錄:借:在建工程-工資擔保服務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款 老師這樣可以不
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2016-10-13
請問老師下面的分錄對不對 假設(shè)融資租賃A設(shè)備總價4000(首付1600);服務(wù)費60,租賃費240 1付首付1600: 借:在建工程-A設(shè)備1600 貸:銀行存款 1600 2付服務(wù)費及保險 借:在建工程-A設(shè)備60 貸:銀行存款 60 3在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-A設(shè)備4300 貸:在建工程-A設(shè)備1660 貸:長期應(yīng)付款-A設(shè)備2640 4每月付款110(24個月)但每月來發(fā)票只來10 借:長期應(yīng)付款-A設(shè)備110 貸:銀行存款 110 (請問老師1.科目這么走對不對;2如果在建工程還沒完工就已經(jīng)要每月打款110萬兩個月該怎么走)
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2020-07-21
在建工程和主營業(yè)務(wù)收入分不清?汽車租賃公司業(yè)務(wù)7
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2016-11-04
老師你好 我有兩問題 第一個是客戶交的訂金可以先做到其他應(yīng)收款嗎 收到尾款以后轉(zhuǎn)到哪里? 第二個是因為施工需要租了一塊地是放在在建工程還是累計攤銷?可以做成本嗎?
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2020-03-06
一般納稅人,制造業(yè),在建廠房,平時入在建工程,專票稅額入應(yīng)交稅費,普票稅額入在建工程。 問題1:這部分進項認證抵扣了,算稅負率的時候包括這部分進項嗎? 問題2:因為建廠房是一筆巨大的開支,我有很多進項發(fā)票,平時都可以抵扣掉嗎?那我達不到我這個行業(yè)的稅負率怎么辦?留著暫不抵扣嗎?
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2021-05-17
老師,我想請教個問題,一季度的時候我們根據(jù)工程進度把預(yù)付賬款確認了在建工程,當時沒發(fā)票,就按含稅的金額確認的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來了,我是不是需要把進項稅從在建工程里沖出來?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 藍字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
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2021-04-25
老師,您好,醫(yī)藥公司,2016年拍了塊地,建給公司自用,之前什么勘察費,技術(shù)服務(wù)費之會計都入了無形資產(chǎn),不過 到現(xiàn)在都還沒折舊過,我現(xiàn)在想把這個費用轉(zhuǎn)到在建工程科目,入賬是借:無一形資產(chǎn) 如20萬 應(yīng)交稅費進項稅額 2800 貸:銀行存款,現(xiàn)在要我更正,把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,借在建工程 20萬 應(yīng)交稅費---進項稅額 2800 貸:無形資產(chǎn)20.28萬元,能這樣嗎,這個進項稅已經(jīng)抵扣了,需要怎樣單獨處理嗎,分錄怎樣做
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2020-12-04
一個工程款 之前的會計 收到普通發(fā)票付款時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
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2018-02-09
老師,遇到一個考試題目想請教一下:在2號的時候,收到一張材料專票,并且在當日貨款(全款)全付。在3號的時候材料收到入庫。我這個分錄這樣寫對嗎? 2號的時候?qū)懀?借:在途物資 應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸 銀行存款。 3號的材料收到入庫 借:原材料 貸 在途物資
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2020-11-23
剛做一實操題:借入3年長期款建倉庫,年底付息到期還本。最后一期分錄為:借長期借款一一本金 應(yīng)付利息 財務(wù)費用 貨銀行存款。我想問最后一期還息時不計提直接計入財務(wù)費用了,是不是以倉庫完工月份為期限計提利息,完工前利息計入在建工程,完工后計入財務(wù)費用?
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2017-09-01
老師您好,企業(yè)賬面在建工程借方余額100萬,匯算清繳時從在建工程中調(diào)整視同銷售收入6萬(即在建工程借方-6萬),調(diào)整視同銷售成本5萬(即在建工程5萬)。企業(yè)賬上將在建工程轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)100萬,現(xiàn)在填寫表A105080資產(chǎn)折舊攤銷明細表時,無形資產(chǎn)賬載金額填寫100萬,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填寫多少?
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2022-05-20
老師我們是19年成立的,所以開支都進入在建工程科目,那20209年填寫以前年度投資額,是12月的資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總額金額還是,實收資本金額?
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2020-04-26
生產(chǎn)型企業(yè)在基建期間有訂單,產(chǎn)生收入,基建工程是全部外包,獲得增值稅發(fā)票,怎樣抵扣基建期間的進項稅,(在建工程進項,設(shè)計費,勘測費進項等)
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2019-07-02
材料成本差異賬戶屬于備抵調(diào)整賬戶嗎?材料成本差異賬戶,壞賬準備賬戶,在途物資賬戶,累計折舊賬戶,哪些是屬于備抵調(diào)整賬戶?
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2019-03-05