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我們是一家工程公司,有園林綠化項(xiàng)目,向苗木種植公司購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗,對(duì)方開(kāi)給我公司的是增值稅普通發(fā)票,開(kāi)出的是免稅稅率,我想問(wèn),我公司收到此票是否可以抵扣?如果可以,按幾個(gè)點(diǎn)抵?
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2019-09-24
老師,疫情期免征增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么賬務(wù)處理?如果我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)也要先抵扣勾選再申報(bào)轉(zhuǎn)出?如果我想在發(fā)票平臺(tái)選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?
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2020-02-26
小規(guī)模(個(gè)體工商戶)季度征收,應(yīng)納稅額4560.44,減征額2920.44,要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表。其中本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額 各應(yīng)填寫(xiě)哪些數(shù)據(jù)。這張表填錯(cuò)了是要去稅務(wù)局更正嗎
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2020-07-03
小規(guī)模之前是一個(gè)季度九萬(wàn)以內(nèi)免稅,現(xiàn)在出來(lái)的新規(guī)定是一個(gè)季度三十萬(wàn)以內(nèi)免稅的嗎,這個(gè)免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07
銷(xiāo)售免稅飼料企業(yè),是否要購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問(wèn)是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
1)該月按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元:(2)該應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元:(3)該月購(gòu)進(jìn)原材料金額共50萬(wàn)元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬(wàn)元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫(xiě)本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) 項(xiàng) 目 欄次 一般項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì) 銷(xiāo)售額 (一)按用稅率稅銷(xiāo)售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額 4 (二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售配 (三)免退辦法出口銷(xiāo)售行 (四)免稅銷(xiāo)售額 8 其中:免稅貨物銷(xiāo)售額 9 免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額 10 稅款計(jì)算 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 11 ( ) 進(jìn)項(xiàng)稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項(xiàng)稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
老師好,小規(guī)模,教育附加沒(méi)超45,免不免
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2021-10-18
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個(gè)稅?
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2022-07-29
減免性質(zhì)代碼錄入時(shí)減免額應(yīng)大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷(xiāo)售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
老師,我這個(gè)最后點(diǎn)擊免匯算嗎? 不免匯算怎么著啊? 免匯算了還用交稅款嗎?
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人,增值稅9萬(wàn)以內(nèi)免稅的。一般納稅人不超9萬(wàn),免不免增值稅?
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2018-07-18
減免生活服務(wù)收入,附加稅是按減免后的收入計(jì)提還是未減免的收入計(jì)提
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2020-04-08
報(bào)稅實(shí)操里面,無(wú)錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表二本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的份數(shù)為什么是18,下載的資料里面進(jìn)項(xiàng)明明是19啊,另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,材料中沒(méi)有提到啊?
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2017-02-10
想問(wèn)下,我們每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生新的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生額,原來(lái)每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——加計(jì)抵減 但是前期進(jìn)項(xiàng)多,一直沒(méi)有使用,如果這個(gè)月要使用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫(xiě)
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2023-07-12
當(dāng)期申報(bào)完成之后再進(jìn)行勾選確認(rèn)的當(dāng)期發(fā)票,將不能參與當(dāng)期的申報(bào)抵扣,也不能參與下期的申報(bào)抵扣,為避免損失,請(qǐng)納稅人確認(rèn)當(dāng)期所有發(fā)票全部勾選確認(rèn)后,再進(jìn)行本期的納稅申報(bào).。為啥不能參與下期的抵扣呢?那怎么處理呢老師
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2018-08-17