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老師好,小規(guī)模,教育附加沒(méi)超45,免不免
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2021-10-18
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個(gè)稅?
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2022-07-29
減免性質(zhì)代碼錄入時(shí)減免額應(yīng)大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開(kāi)專票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
小微企業(yè)免增值稅,城建及附加也免嗎
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2017-10-22
老師農(nóng)產(chǎn)品備案免增值稅所得稅免嗎?
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2016-09-23
退伍軍人創(chuàng)業(yè)什么行業(yè)免稅,免幾年稅
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2021-04-17
免稅收入存入銀行取得利息是否免稅
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2021-01-07
老師 化肥是免稅的 那企業(yè)所得稅免嗎
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2019-10-19
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1)7月份購(gòu)買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減,假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬(wàn)可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開(kāi)專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的,我不理解,請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,無(wú)法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目,我按照規(guī)定按銷售額比例,計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后,怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面? 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候,有購(gòu)買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面,期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒(méi)有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買來(lái)公司員工下午茶用的,是不是得放福利費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了,直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行?
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2024-03-18
1)該月按適用稅率計(jì)稅銷售額100萬(wàn)元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬(wàn)元:(3)該月購(gòu)進(jìn)原材料金額共50萬(wàn)元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬(wàn)元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) 項(xiàng) 目 欄次 一般項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì) 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計(jì)算 銷項(xiàng)稅額 11 ( ) 進(jìn)項(xiàng)稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項(xiàng)稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11