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A公司將所持有的房屋租賃業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到100%控股的b公司,a和b均非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),本次重組中,可以申請(qǐng)免交的稅有
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2021-11-30
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),?是什么原因?
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2018-03-06
防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)如何抵扣
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2017-06-20
防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動(dòng)輸入無票收入嗎?因?yàn)楦杏X沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
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2017-02-09
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請(qǐng)納稅人按時(shí)對(duì)防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)! 這是什么原因呢
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2018-01-05
出口貨物哪些適用零稅率哪些適用免稅
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2019-03-15
結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費(fèi)用820借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對(duì)不對(duì)?
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2017-08-06
收到專用發(fā)票兩張 一張為網(wǎng)上認(rèn)證服務(wù)費(fèi) 另一張為防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),兩張專票是否能抵扣,抵扣多少請(qǐng)?jiān)斀?。并?qǐng)將抵扣流程講下
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2017-02-07
老師,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-二級(jí)科目寫什么,辦公費(fèi)?
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2021-04-13
我想咨詢,控股股東和實(shí)際控制人的關(guān)系
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2022-03-28
我想咨詢,控股股東和實(shí)際控制人的關(guān)系
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2023-03-16
自然人代開增值稅免稅?有可以向自然人開專票一說? 我覺得這個(gè)政策沒什么變化,還是要控制年開票,專票還得交增值稅,
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2022-03-25
老師,我想問問,我這個(gè)月想減免數(shù)控盤的280元,我想問下,我先是需要先申報(bào)好了,才可以做結(jié)轉(zhuǎn)的帳做?還是先做賬后申報(bào)?
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2023-03-02
你好!我公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,一年120萬免稅,我每季度需要報(bào)哪幾種報(bào)表?
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2024-06-05
你好,請(qǐng)問我們公司本年沒有進(jìn)項(xiàng)稅、也沒有銷項(xiàng)稅,但是發(fā)生了稅控服務(wù)費(fèi)280、記在應(yīng)交增值稅-減免稅了,年末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
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2019-12-24
請(qǐng)幫看下的增值稅申報(bào)表哪里沒有填對(duì),顯示的是已申報(bào),但是導(dǎo)入信息失敗。這期把購買稅控盤的金額放到了減免那里
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2018-10-16
公司這個(gè)月繳稅金額3418.31,不是稅控盤可以減免480元,這張圖上一般增值稅金額填多少?是3418.31還是2938.31地稅不能減掉計(jì)稅的嗎????
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2018-07-06
控制下的同控非同控,然后還有成本法,還有權(quán)益法,這些為什么分錄都不一樣
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2020-04-13
工程公司是小規(guī)摸,可以開專用發(fā)票,但申報(bào)時(shí),只有一欄稅局代開專票,一欄稅控開縣普票,我們是自己用稅控開的專票3%的稅率的,不知填哪一欄?
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2019-01-14
老師,在求同控下的長投,是用合并日被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面凈資產(chǎn)*所持有份額。還是用被合并方的賬面凈資產(chǎn)*所持有份額?
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2020-07-15