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如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時,(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時,( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
建筑工程項目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個月計提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計提呢?
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2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
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2019-05-24
請問老師,報稅抵扣了稅盤和維護費,做帳時,怎么沖應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項,余額怎么平
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2018-11-26
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù),多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎?本期應(yīng)交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
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2017-05-09
老師你好,我想問的是1:為什么增值稅不是\"應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”2:我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢?
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2019-08-24
未交增值稅科目應(yīng)該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方?
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2019-07-02
老師,我現(xiàn)在報表顯示應(yīng)交稅費為99144.1元。但是我根據(jù)我計提的會計憑證,12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元,個稅為822.67元。為什么會不上呢?
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票:總金額1300,增值稅3%是300元。做賬時借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅)金額是300元還是73.58元?
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運輸費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)--食品、衛(wèi)生用品+運輸費 貸:銀行存款 捐贈時 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)--食品、衛(wèi)生用品+運輸費。是這樣嗎?
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2022-11-16
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師,請問比如小規(guī)模納稅人,1季度銷售收入小于45萬,按1%計算的增值稅, 請問結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做? 還有這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計算還是3%計算為營業(yè)外收入?
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2021-12-09
老師,請問返還的個稅手續(xù)費,公司不給財務(wù),直接入營業(yè)外收入,但是這個月忘記報稅,要怎么入賬呢?實際申報的增值稅銷項稅額比賬上的少了,導(dǎo)致這個月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方有余額
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2023-04-13
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