
在做計(jì)提增值稅時(shí),這么做的借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一起做分錄嗎?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,
答: 可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是這樣做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 對嗎?
答: 你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1000 沒有抵完的1000留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣

