亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師您好, 結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要結(jié)轉(zhuǎn) 營業(yè)外支出 營業(yè)外收入 嗎
1/4581
2019-10-20
違約金入的營業(yè)外支出的的現(xiàn)金流量入什么
1/2988
2019-01-21
請問老師。 畫紅方框的 應(yīng)收賬款——債務(wù)重組 200 和 營業(yè)外支出——債務(wù)重組損失 6  是怎么來的呀
1/799
2020-03-14
(4)取得營業(yè)外收入75萬元,發(fā)生營業(yè)外支出187. 5萬元(其中含公益性招贈(zèng)85萬元)
1/760
2020-06-27
或有負(fù)債確認(rèn)負(fù)債我知道是營業(yè)外支出,但是確認(rèn)或有資產(chǎn),不是應(yīng)該是營業(yè)外收入嗎??怎么這里是營業(yè)外支出呢,
1/1866
2021-06-24
營業(yè)利潤是26萬,營業(yè)外支出(捐贈(zèng)支出)30萬,利潤總額一4萬,那要調(diào)增多少所得稅呢?謝謝了!
4/1814
2017-02-25
研發(fā)支出成本結(jié)轉(zhuǎn)和費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn),研發(fā)支出共100845.85,月末做費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)第一筆:借:管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)76612.58 貸:研發(fā)支出~結(jié)轉(zhuǎn)76612.58,第二筆成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本23633.27 貸:研發(fā)支出~社保、公積金、工資23633.27,老師,問題,請問研發(fā)支出的二級明細(xì)工資、社保、公積金科目借方還有余額,年底或月末結(jié)清研發(fā)支出二級借方明細(xì)余額,做什么分錄,謝謝您
2/727
2018-04-10
下列關(guān)于企業(yè)自行研發(fā)無形資產(chǎn)的表述中,正確的有( )(2分) A. 研究階段發(fā)生的職工薪酬支出,應(yīng)予以費(fèi)用化 B. 研究階段發(fā)生的實(shí)驗(yàn)材料支出,應(yīng)予以資本化 C. 開發(fā)階段發(fā)生的實(shí)驗(yàn)材料支出,應(yīng)予以資本化 D. 開發(fā)階段發(fā)生的培訓(xùn)支出,應(yīng)予以費(fèi)用化 E. 無法區(qū)分研究階段支出和開發(fā)階段支出的,應(yīng)全部予以費(fèi)用化
1/6089
2020-02-01
我公司是物業(yè)管理有限公司,平時(shí)的支出有銀行支出的,有現(xiàn)金支出的?,F(xiàn)金支出的我在做憑證證時(shí)就填寫了“費(fèi)用報(bào)銷單 ”來做單 。如果是銀行基本戶的支出,就應(yīng)該打印銀行回單,然后填寫憑證,請問是不是也可以用“費(fèi)用報(bào)銷單”來填寫憑證呢?如果不是的,請問我該用使什么單據(jù)來填寫憑證呢?
1/923
2016-11-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會(huì)計(jì)利潤1000萬元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
2/1827
2022-05-17
是否公司所有用現(xiàn)金支出的費(fèi)用,都要寫費(fèi)用報(bào)銷單
1/1442
2019-11-07
老師您好!研發(fā)費(fèi)用計(jì)哪個(gè)科目?管理費(fèi)用_費(fèi)用化支出?
1/823
2019-09-11
開出支票,用以支付購入材料的貨款,銀行存款余額調(diào)節(jié)表
1/1061
2019-05-13
行政單位,年底從外單位借了一筆款用于支出,當(dāng)時(shí)掛了暫存款,現(xiàn)在年末結(jié)余出負(fù)數(shù),可以將支出直接調(diào)到暫存款中支付嗎?
1/1138
2017-04-11
研發(fā)人員福利費(fèi)也算研發(fā)支出,研發(fā)支出是成本類科目。那為什么有同事說,研發(fā)支出是三級科目,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中?
1/1694
2020-12-23
支付會(huì)員費(fèi)用,怎么計(jì)科目 支出的情況之下 借管理費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
1/367
2022-03-20
老師 如果是非同一的現(xiàn)金支付,這個(gè)費(fèi)用稅金必要支出是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
1/535
2020-08-04
開出轉(zhuǎn)賬支票支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)辦公用品費(fèi)怎么做分錄
1/161
2024-11-03
開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用,編制會(huì)計(jì)分錄
1/2699
2015-10-11
出納收到借支未用完時(shí)返還的現(xiàn)金時(shí),出納要開具收據(jù)嗎,我們單位有借支單,一共三個(gè)部分,是不是填寫借支單部分,就不用填收據(jù)。
2/1887
2019-08-16