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1.計提工資  借:××費用(管理/銷售等)    貸:應付職工薪酬——工資   2 計提社保(企業(yè)部分)  借:××費用(管理/銷售等)    貸:應付職工薪酬——社保   3 次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資    貸:其他應收款——社保(個人部分)      應交稅費——應交個人所得稅      庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金   4 上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
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2017-08-08
你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應付職工薪酬-職工福利費用本年累計是500元,應付職薪酬-辭退福利是62300元,應付職工薪酬-職工工資本年累計是93593268.64,這3個明細科目是應付職工薪酬的明細賬目,請問一下,這3個明細科目分別填寫的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
計提當月工資和社保: 借:管理費用-工資13500(應發(fā)數(shù)) 社保3260.77(公司) 貸:應付職工薪酬工資13500 應付職工薪酬社保3260.77 支付上月工資: 借:應付職工薪酬-工資3500(實發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款13500(由于上月沒有社保) 支付本月社保: 借:應付職工薪酬3260.77 其他應收款-社保(個人)968.24 貸:銀行存款3260.77(這里有個差額是怎么回事?)
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2022-02-12
按照現(xiàn)在新的會計準則,工會經(jīng)費入賬,需要計提嗎。賬務處理1計提.借:管理費用--工會經(jīng)費。貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,,,,,,,, ,2繳納時,借:應付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸:銀行存款。。。。 3收到工會返還時,借:銀行存款。貸:應付職工薪酬--工會經(jīng)費。。。。。 4??顚S脮r,借:應付職工薪酬--工會經(jīng)費。貸:銀行存款這樣對嗎、
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2017-12-19
你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應付職工薪酬-職工福利費用本年累計是500元,應付職薪酬-辭退福利是62300元,應付職工薪酬-職工工資本年累計是93593268.64,這3個明細科目是應付職工薪酬的明細賬目,請問一下,這3個明細科目分別填寫的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
緊縮的營運資本持有政策要求企業(yè)在一定的銷售水平上保持( )的營運資金持有量,這種政策的特點是( )。 ?A.較多;報酬高,風險大 ?B.較多;報酬低,風險小 ?C.較小;報酬高,風險大 ?D.較少;報酬低,風險小 2 . 信用條件為“2/10,N/30”時,預計有40%的客戶選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,則平均收賬期為( )。 ?A.16 ?B.28 ?C.26 ?D.22
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2021-06-24
老師,您好!題目如下:當期應付工資為10000元(均為管理部門) 要代扣代繳個稅200元 交納社保金300元(個人交100,公司交200)交納公積金200(各人和公司各交100),計提時: 借:管理費用-職工薪酬-10300 貸:應付職工薪酬-工資-10000 應付職工薪酬-社保-200 應付職工薪酬-公積金-100,發(fā)放時要怎么做詳細分錄?
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2017-01-14
請問老師,用于職工福利的進項稅轉出,我這樣做分錄,對嗎 借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200 借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156 貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356 借:應付職工薪酬——應付福利費-156 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)-156 借:應付職工薪酬——應付福利費-1356 貸:銀行存款-1356
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2020-08-26
以工資的形式入賬交通補貼借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬借;應付職工薪酬 貸;銀行存款交通補貼兩個借貸何時用?
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2019-01-09
像是做職工薪酬底稿時候這個分配情況表假定只有分給管理費用的,那職工薪酬跟管理費用一般為什么會存在差異啊
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2020-05-15
老師好。我們發(fā)工資時 計提是 借管理費用-職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1000 發(fā)放時要扣500 請問怎么寫分錄和填個稅申報表?
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2019-05-24
個體工商戶,九月計提工資分錄 借:營業(yè)費用 -工資 貸:應付職工薪酬 十月工資發(fā)放時分錄:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-10-12
你好,還有就是這邊的應付職工薪酬用的金額是實發(fā)工資還是應發(fā)工資 應付職工薪酬和應收賬款之間的差額怎么處理
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2022-04-13
老師,您好!福利費、工會經(jīng)費、職工教育費的扣除比例是應付職工薪酬,那應付職工薪酬的基數(shù)是工資表里的“應發(fā)合計”金額嗎?
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2022-05-07
其他應付款薪酬款項期末余額貸方,同事說是薪酬計提結轉應該結轉錯了 個人部分的社保公積金個稅重復了,我不太明白
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2021-11-24
醫(yī)療保險沒月計提700。借管理費用 貸應付職工薪酬 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款 疫情醫(yī)療減半返還350,分錄怎么做
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2020-06-07
員工培訓費的分錄是 計提:借:應付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:管理費用-職工教育經(jīng)費 報銷:借:應付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀行存款
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2021-10-15
公司為員工支付的體檢費,是計入應付職工薪酬-員工福利,還是應付職工薪酬-職工工資,要為員工代扣代繳個人所得稅嗎
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2017-01-18
兼職做會計收入500元,申報個得稅時是按工資薪金所得申報,還是按勞務報酬?如果按勞務報酬,單位開工資支出簽收可以嗎?
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2019-04-09
老師,早上好。請問每個月計提薪資后,資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬的期末為0嘛?是時點數(shù),還是應該有體現(xiàn)薪酬的金額?
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2019-04-24