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暫估入庫結轉成本后再紅沖的會計處理?具體怎么做呢?
1/2854
2014-09-05
請問一下我們公司有分內賬外賬,那外賬需要暫估材料,那內賬要不要呢。
1/1646
2019-08-11
股東技術入股的話是不是要先評估? 會有哪些費用
1/2705
2016-09-27
老師,你好,原材料沒收到發(fā)票時,暫估入庫 借:原材料 100 貸:應付賬款-暫估(往來單位名稱) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎? 借:應付賬款-暫估(往來單位名稱)99.9 借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方) 貸:應付賬款-應付(往來單位) 這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單,以上的做法是否可行?
2/260
2024-03-14
16日,收到飛龍工廠以專利權向本企業(yè)進行投資,評估價60000元怎么做?
1/2901
2015-11-05
你好,固定資產的原值與評估報告的原值不一樣怎么辦?
1/1226
2019-10-17
老師,暫估庫存的時候,借:庫存商品 20000貸:應付賬款-暫估20000,票到的時候沖回,借:庫存商品-20000 貸:應付賬款-暫估 -20000對么
2/363
2019-08-16
老師,請問產品不知道單價,可以先暫估入庫,后期收到發(fā)票,再根據發(fā)票據實調整是吧,暫估多了調減,暫估少了調增?
1/357
2020-04-13
如果庫存商品暫估入庫了。在做出庫成本時還處于暫估狀態(tài)發(fā)票還沒回來,那我成本按照暫估時候的金額做嗎?
2/1196
2016-10-09
你好,去年暫估成本20000,今年5月發(fā)票才到18000元,做了沖銷去年暫估分錄,但去年多暫估結轉的2000元怎么處理,謝謝!
1/898
2019-07-07
暫估入庫我可把進項稅額也暫估進去嗎?比如:借:原材料 1000 應交稅金-進項稅 145 貸:應付賬款 暫估數(shù) 1145,可以這樣做嗎?
1/1395
2017-11-28
22年暫估的成本,23年怎么沖回呀 比如22年的分錄 借:管理費用-暫估 貸:應付賬款-暫估 那23年怎么進行賬務處理呢
8/2695
2023-04-11
就是上月有一筆暫估,現(xiàn)在有發(fā)票回來了沖暫估,可是發(fā)票的項目對不上之前銷售出去的商品 沖暫估應該怎么做?
1/710
2020-03-19
暫估入庫到收到發(fā)票。先暫估,借庫存商品。紅沖暫估,紅字借庫存商品。還需要根據發(fā)票做一次正常的入庫憑證嗎?
1/1309
2018-04-25
老師,我想問下,做庫存表時有暫估,但是在收到票之后發(fā)現(xiàn)暫估的金額比實際的金額估多了或者少了,要怎么做?
3/1869
2016-02-29
為什么估計銷售費用和相關費2萬元,要減 應該是存貨實際成本100+估計還將發(fā)生成本20+估計銷售費用2萬=122萬
1/723
2019-11-07
您好,材料發(fā)票不夠,做一筆暫估,借:原材料,貸:暫估,之后做了結轉,再下個月材料票回來,沖了暫估,還需要做結轉嗎?
2/611
2021-10-15
老師,我想問下,暫估入賬這種的話,是在應付賬款下面設置二級科目暫估應付呢,還是將暫估應付做供應商好呢?
1/1823
2020-04-15
老師,請問下,像股東自己的機械設備無發(fā)票,找評估公司評估,按評估報告做賬,計提的折舊費用可以稅前扣除不。
5/1435
2019-04-29
因研發(fā)人員急需零件,公司暫估入庫特別多,有什么好的辦法可以不做暫估入庫呢?因為再沖暫估入庫特別麻煩
1/875
2019-09-16