
你好,去年暫估成本20000,今年5月發(fā)票才到18000元,做了沖銷去年暫估分錄,但去年多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的2000元怎么處理,謝謝!
答: 您好,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
你好,去年暫估成本20000,今年5月發(fā)票才到18000元,做了沖銷去年暫估分錄,但去年多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的2000元怎么處理,謝謝!
答: 您好,您可以先紅塵沖暫估,然后再按發(fā)票入賬,再調(diào)整差額2000,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師 就是那個如果暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本金額正確 下月收到發(fā)票時要不要沖銷暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 您好 如果暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本金額正確 下月收到發(fā)票時可以不要沖銷暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)
這個怎么做分錄 這個是沖上月一張發(fā)票 上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本 這月沖后還結(jié)轉(zhuǎn)成本
4月份的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了,在6月份做賬的時候,是不是要先做一個分錄相同數(shù)字是負(fù)數(shù)的,把4月份的成本沖銷掉,然后再錄入正確的成本?
請問:暫估入庫后,次月沖銷暫估入庫,做正確的入庫分錄,那么上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個月相對應(yīng)的也要沖銷,重新結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
老師,小規(guī)模,暫估分錄到結(jié)轉(zhuǎn)成本,到收到發(fā)票,沖銷暫估,分錄詳細(xì)寫一下


硯臺 追問
2019-07-07 14:48
文老師 解答
2019-07-07 14:59