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送心意

劉老師

職稱注冊會計師

2016-07-29 10:42

沖了以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月做分錄 月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這樣本月沖了后也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)出去啊 怎么做分錄

顏小雪 追問

2016-07-29 10:49

老師回復(fù)我問題啊 我很急

劉老師 解答

2016-07-29 10:39

<p>做和當(dāng)時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>

劉老師 解答

2016-07-29 10:54

<p>借:庫存商品</p><p>&nbsp;貸:主營業(yè)務(wù)成本</p>

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多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因?yàn)橐呀?jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時候調(diào)增
2019-08-06 17:43:16
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-02-02 15:42:14
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